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老师你好,公司24年购进设备120万,发票只开了70万。剩余50万因为没给钱,一直没开发票。前财务当初做固定资产时按70万计提折旧,25年10月份设备退回了,用于抵扣欠的50万。两家公司目前账清了。 这种情况如何做财务处理?会计分录怎么做?

2026-01-10 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-10 09:53

借应付账款50 贷固定资产清理50 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产70

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快账用户1721 追问 2026-01-10 09:59

这样不是欠对方公司50万了吗?

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齐红老师 解答 2026-01-10 09:59

那原来50就没挂帐是不是啊

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快账用户1721 追问 2026-01-10 10:03

是的,之前50没有挂账。这个设备前财务就按发票70万做的原值,目前计提折旧也还没折旧完。

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齐红老师 解答 2026-01-10 10:04

借应付账款50 累计折旧 营业外支出 贷固定资产70

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齐红老师 解答 2026-01-10 10:04

要不然没法做这个账务处理

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快账用户1721 追问 2026-01-10 10:18

嗯,老师您好,您上面那个分录没看懂,麻烦写完整的分录,这是按设备退回做财务处理? 设备合同价120,开票70。固定资产表 原值70,按70计提折旧,已折旧20。

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齐红老师 解答 2026-01-10 10:19

不处理应付,因为50没挂账 借营业外支出50 累计折旧20 贷固定资产70

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快账用户1721 追问 2026-01-10 10:19

还是设备按报废处理?如果报废处理如何做分录?

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齐红老师 解答 2026-01-10 10:19

会计分录我已经发给你了

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借应付账款50 贷固定资产清理50 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产70
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你好同学,稍等回复你
2023-05-02
学员你好,你的问题不完整
2022-11-15
题目略长,老师正在解答,同学请稍候
2022-11-17
您好,1是的,做固定资产清理,2可以,按13%增值税销项税,3影响,增加应纳税所得额。4这个是税会差异,冲回上期计提递延所得税负债
2022-10-04
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