先返回检查,别继续申报,避免比对异常与后续处罚。 原因(发票采集完仍提示) 税控数据未抄报 / 未上传,系统未获取完整开票数据。 红字 / 作废发票未正确冲减,导致统计差异。 开票与申报所属期不一致(跨期开票未调整)。 系统预填错误,核定收入与实际开票口径差异(如含税 / 不含税)。 未申报未开票收入,导致申报收入小于实际经营额。 处理步骤 核对税控设备:完成抄报 / 反写,确认开票数据全量上传。 梳理发票:统计作废 / 红字发票,冲减后重算实际开票收入。 调整所属期:将跨期开票收入调整至对应申报期。 切换填表式申报:手动填入实际开票收入(含未开票收入),确保≥系统采集数。 超定额处理:按实际收入申报,超定额部分按规定计税;连续超定额可申请重新核定。 核对无误后再提交申报,避免比对异常。

我是核定增收小规模,这个季度由于开了负数发票收入小于0,增值税申报的时候有点问题,为什么税务老师要让我把负数发票更正改到去年开正数的时期还退税,不是很理解。
我是核定增收小规模,这个季度开了负数发票收入小于0,增值税申报的时候为什么税务老师要让我把负数发票更正改到去年开正数的时期还退税,不是很理解,可以把负数发票填到去年开正数的时候吗?那时交税了现在更改了不是就少交税退税了?
我是核定增收小规模,这个季度开了负数发票收入小于0,增值税申报的时候为什么税务老师要让我把负数发票更正改到去年开正数的时期还退税,不是很理解,可以把负数发票填到去年开正数的时候吗?那时交税了现在更改了不是就少交税退税了?
请问什么样的发票是出口免税发票?小规模开3个点的专票增值税能免征吗?为什么我们公司开了一张1000元(含税)的3个点的专票显示因为实际经营业务需要,放弃享受免征增值税政策,并有提醒系统检测到有出口免税备案且本期有免税发票收入,核实是否属于出口免税发票
老师您好,原来个体户是定额定期,提交每年核定,系统就发:“您办的期定额申请核定及调整定额业务。因即日起,个工商产消双定管理,实行查账征收或个人所得应税所得率校定方式,请报推实际经营收入、成本支出情况进行纳税申报,该流程现予以作废处。” 每次季度开票没超过额定的9万,怎么取消了呢?双定管理以上我们要去开通其他核定方式才可以使用了?
老师,请问个人独资企业注销之前的清算报告的模版有吗?税务局要近三年的
老师 我们是出口企业 营业执照写的货物出口 技术出口 现在要出口润滑油用改营业执照吗
公司1一2月卖牛皮,1月有20多笔,2月21笔,可以按月汇总开发票吗?从养殖厂购买再卖,税率多少?
公司上班老板需要放身份证复印件和我的会计资格证存档备查,会计证能放吗?放了是不是要承担风险啊
温雅老师,我公司将委托加工(受托方提供原材料)收回的产品发给员工作为员工福利,会计上记为管理费用-福利费(这需要什么原始凭证?),会计上不用视同销售,在增值税上也不视同销售,但在企业所得税上视同销售是吗?企业所得税上视同销售年度企业所得税汇算清缴就要调整是吗?具体怎么调整呢?
老师,我们出口报关单上的收货人和销售合同上的收货人不一样,报关单上的收款人是汇款人,这样对出口退税有影响吗
收购黄牛(卖黄牛肉)的杀牛运输费,人工费计入销售费用/其他可以吗?
老师您好,请问个体户是不是也要一个季度申报一次财务报表?
老师你好 有个内账的问题想问一下:驾校的业务:比如:有一笔实操点数和GPS费用,我们公司应付给对方合作公司,但是我们公司又代对方合同公司支付给第三方平台公司了,平时又要在挂靠教练那里收回了GPS费。这个业务应该怎么做账呢?
甲车辆维修企业,关于预收的,培训说的单体卡是可以不用先交税吗,预收款到底应如何处理,销售预收是否计入预收科目,主要牵涉售后预收如何处理,政策只是说多次服务需要先开票交税,那单体卡是否需要缴税,保险公司直赔款是否需要先缴税?预收售车款,包括定金、车款、装饰、购置税、保险费是否可以继续挂预收,不交增值税?
定期定额户征收是按核定收入报还是按发票收入报增值税?
填写你实际开的发票,但是征税是按核定的来征。
按核定的收入申报,不用缴纳增值税、所得税这种情况是正常的吗,还是我申报错了?
这个也是正常的哦