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2026-01-10 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-10 14:29

对的,具体的什么问题

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快账用户8408 追问 2026-01-10 15:04

因为你收到的发票你是不准备体现这个发票吗?不提现的话就不用做 贷方没有给你写银行存款,用的是应付账款,你也可以用预付账款 老师我比较喜欢用应付账款,老师那另外一个科目我用啥 都用应付账款借应付账款 进项 贷应付账款 啊,,还能这样做啊,为啥我感觉好别扭 是的 可以 你抵扣了增值税就表示欠他的钱 普票的借应付贷应付不影响 老师我还是有点不懂,你可以帮我把分录直接写清楚明白不

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齐红老师 解答 2026-01-10 15:06

假设发票的金额100,税额20,专票借应付账款100,应交税费,应交增值税,进项贷应付账款120。你的应付账款的余额,你看一下是多少?是20吧。 如果是普票借应付账款120,贷应付账款120,余额是多少0吧

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快账用户8408 追问 2026-01-10 15:21

老师我写这个分录的目的是为了啥

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齐红老师 解答 2026-01-10 15:22

为了体现这个业务

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