是的,就是那样子的哈

我们公司以往月份开给对方公司一张增值税专用发票,但由于对方公司会计人员疏忽,将发票联,抵扣联丢失,(对方公司会计未认证)现对方会计要求我们公司重新开张发票过去,我想问下正确的操作流程是什么?不应该是对方公司向税务局申请吗?
老师,我们公司有部分收入对方是没有要我们开票,我在做账时,计的是预收款,同时也确认的增值税,但是如果后期对方也不需要我们开票,我就一直把这笔收入挂在预收的科目里吗?
老师您好,公司预收款80万,老板一直不给对方开发票,说甲方还有款没打等打了再开发票,但是税务局让我们确认收入,请问是必须要先预交增值税吗?
老师,我们公司销售货物的,当月货发出去了,但是对方没让开发票,我们这个月销项多,也就没给客户开票,次月才进行开票,那本月要不要确认收入,结转成本。如果确认收入,那增值税怎么写,做未开票收入吗?还是说当月不确认收入,可是新收入准则,不是说商品控制权转移,就要确认收入吗?老师,帮忙解答下,谢谢
老师,我们应收账款400万 对方是房地产公司给我们抵了房产我怎么做账 公司开票400万确认收入 那这个房产属于公司名下吗? 那我给他开400万票,他是不是也要给我开400万票 我是不是就不需要交增值税呢
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
就是对方不要发票,我也的连增值税吗
是的,必须要计算增值税的