1. 一般纳税人(取得专票):借 库存商品/固定资产—家具 借 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷 银行存款/应付账款 2. 一般纳税人(普票)/小规模:借 库存商品/固定资产—家具 贷 银行存款/应付账款 (家具自用记固定资产,若为待售则记库存商品,无收入不影响购进分录)

采购入库了,但发票还没到,应该怎么录分录
老师,我们购买了一批材料,但是没有收到收入,应该怎么做账?
老师,你好,就是我们公司2019年收款一笔5万未开具发票,当时没有进账套就没有这家公司的数据,但是现在又跟他开这笔发票并且已经开具,我们应该怎么做分录呢?
我们是家具商场,收商户租金为收入,商场领导购家具,拿人家的家具没给钱,抵他们给商场交的租金,这怎么写分录?
老师好,我们是做民宿的,最近采购了一批灯具,我们已经付了40%的定金,但没有收到发票,这笔分录应该如何做?如果收到发票又该如何做?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师我们是会务公司,对方要求开具发票中把餐费,住宿费写到明细中?我们公司可以吗?
老师 我朋友去年办了个公司 属于小微企业 没有开展业务 也没有申报 通过企查查 公司存续 接下来这个公司如果发生业务 我们是以前也要申报还是怎么办
有一个员工离职了,他的信息已经删了,工资已经没再报了,。但是还没有在自然人扣缴端做离职,但是他的信息已经删了,要怎么样在自然人扣缴端给她做离职呢?重新添加,然后做离职吗?
员工4月份就不买社保了,现在3月已经申报缴纳了,那我是3月份减员还是4月份再减员
比如我们记了固定资产,因为我们没有收入,我们可以每个月摊销成本吗?不得有收入才能转成本?我每个月摊销 摊销到管理费用?还是咋?
这个要按月推销,没有收入就计入费用
好的,比如 我们2025.12月没有收入,我们就摊销进入管理费用吧? 那么2026.1 有收入了 ,我就摊销进成本,可以吗?
同学你好 这个可以的
那2026.1月 有收入了,我就摊销到成本 2025.12月的 因为没有收入,摊销到管理费用了,2025.12的管理费用不用再改了吧? 我那个意思 不用再改成 成本什么的吧?
对的,这样就可以的哦