同学你好。要填写的, 只是没有纳税调整

老师好,小规模公司一直零申报,申报企业所得税年度报表的时候不报职工薪酬支出及纳税调整明细表可以吗
郭老师,你好,请问一下企业所得税汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表里面工资薪金支出账载金额是应付职工薪酬本年累计的贷方金额吗
老师,在企业所得税年报中,职工薪酬支出及纳税调整明细表中,工资薪金支出是填税前工资还是税后工资呢
老师,企业所得税年报,小规模纳税人企业所得税年报,职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的税收金额怎么算呢
老师请问填写企业所得税年度申报表时,2023年发放了2022年最后一个月的工资,再也没计提工资和发工资,还需要填写职工薪酬支出及纳税调整明细表吗
@董孝斌老师2019年税务局对抚州进行了税收检查,其中就包括了印花税检查,此次检查要求对建仓项目征收印花税,其他方面的合同没有要求征收印花税;2、印花税按次申报补缴,无需缴纳滞纳金。这是被审计单位说的,难道储备粮的企业所有的合同都不缴纳印花税吗?
老师,企业所得税不弥补之前亏损金额可以吗
老师报的增值税申报表的收入和财务报表的收入数据要一致的吗
收到失业保险返可以直接冲管理费用吗?还是其他应收款?
我公司法人在我司任职总经理,也正常发工资交社保,他还可以在另外一家公司开工资吗,有税务风险吗?
请教老师以房抵债问题,比如开发商A,总承包方B,土方分包C,土方分包C将业务再分包一部分给D,现在C用B从A处抵来的房抵债给D,C和D会计处理怎么做
你好,请教一下,我们是按固定成本核算,厂家给我们发货时,有时价格会变,这样我们就要改进销存系统单价,这样系统就会生成一笔单子,改低了,会增加库存,增加收入,这个单子要做账吗
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(都是未开票出去,按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话会计分录写?麻烦老师重新写一下会计分录和金额对应录入,前面的回复太乱了
老师,去税务局代开20万劳务发票,增值税,个人所得税怎么计算
跨境电商收到保险赔款应该做什么分录,公司模式是打香港公司做转口贸易,保险单上的被保险人是大陆,保险费是香港公司付,能过往来付香港公司么
老师,添上纳税调整金额是1600对吗
第5列 税收金额 也填写16000 才是正确的 这样就不存在 纳税调整了