同学,你好
需要做进项税额转出

老师,19年9月的时候我们退了两台车的保险,当时也开了红字信息表,但是保险公司没有给我们负数发票,我们这边也没有做进项税额转出,现在给提示往期的发票有异常,让我们这个月给做进项税转出。我现在是不是得问保险公司要这两张负数发票,然后再申报
我们在2019年申请了一笔贷款,申请贷款就需要给法人买保险。当时买保险的费用,保险公司给我们开了一张增值税专用发票。今年这笔保险费用退回了,当时认证的进项税额,需要做进项转出吗?
公司购买了雇主责任险,现在有一部分需要退保,我公司收到的进项发票己抵扣,那么这部分退保的发票需要保险公司开红字发票吗,保险公司又说开不了,怎么处理呢
车辆报废,保险公司退回的车辆保险,没要求红冲发票,需要做进项税转出吗?
请问老师,我们支付保险公司2700,收到2700的发票,后面收到保险公司退回150的款项,保险公司是不是应该还要开一张负数的150发票给我们呢
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金