若是销售货物,直接取营业收入%2B营业成本做为计税依据

这个月财务打印出来的2021年明细账,总分类账,什么时候申报缴纳5元印花税
请问当月收到的实收资本,需下月申报印花税吗?还是年底一起申报
老师,我们公司税种认定那里,印花税是按年申报的营业账簿,是不是只有年初需要申报营业账簿的就可以,合同之类的不用采集申报啊
老师,你好,请问年底需要申报的印花税,其中印花税是指哪些数据?
老师你好,请问在8月收到股东投入的实收资本,那么在9月申报的时候需要申报印花税吗?还是在年底一起申报?
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
好的 填不含税可以吗,报表好找数。还有费用类的合同,技术合同,运输合同等、一年总共5笔,这几笔合同怎么整,挨个申报吗
是的,填不含税可以
是的,其他的挨个申报
好的谢谢 我上面逻辑对吧,把收入+成本+费用 这三个类摘出数,我是小公司把这些印花税报上就差不多了把老师,
是的,你的理解是对的。
好的谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!