您好,开了发票
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
转给老板
借:其他应收款
贷:银行存款

老师你好,我公司为一般纳税人,我们老板的一个朋友挂靠我们公司的资质在外面包工程,工程方给了我们八万块钱的银行存款,现在我们老板的朋友要求我们老板把八万块钱给他转过去,当时给他开了41500块钱的增值税专票,他给了我们两万块钱的进项发票,我们现在要给他的朋友转多少钱,再问他要多少钱的进项发票,我们才不算吃亏?
老师你好,工程分包给别人做,收到款项后本来是对方交税我们报销给他,但是他是老板朋友老板私下转给他了,(工人工资等都已结清)该怎么做账呢
请问,老板的朋友个人名义转款10万到对公户。然后让帮忙买材料,后期做了工程开票给甲方。最后甲方付款又把钱给这个朋友。这样做有风险吗?
老师我们承包的工程,给甲方开的工程服务发票,由于甲方资金被监管只能以代付人工费转给我们,现在我们劳务已经给农民工款结算完了,要想回款只能提供工资表,老板说找点亲戚朋友的卡打了赚转回来了,但是这个个税我们要不要报
老师,我想问下我们公司租了甲方的地块要付租金,但是又接了甲方的工程,他们也要付我们工程款,现在老板他们商议用这个工程款抵租金,甲方直接给我们开了房租的发票,我们又把这个应该付房租的钱转给老板了,这个账应该怎么做啊
你好,想问问关于公账上直接扣除了上个月水电费,是否需计提?工资和社保费用这些也要计提吗?但工资都是1号发放,除了节假会迟一两天
您好,我们公司没有开通社保账户,是不是就不用申报社保
老板朋友用我们工程公司签了一个工程合同。我们给甲方开了发票,收到了甲方的工程款,工程款到了后转给了老板朋友。分录怎么做账才是平的请老师指导
请问老师享受先进制造业加计抵减政策需要企业是高新企业条件吗?
老师,提问,有个员工12月份是在另外一家公司入职,然后是1月份发12月份工资,但是1月份要给他在其它另外一家公司买社保,然后1月份给他发工资,这两者会有冲突吗
老师,之前的会计把应收账款的余额少记了3万多,导致现在对方单位把钱付完了,应收账款的借方多出来3万多,之前的账一直是手工做账,现在资产报表上的应收账款出现负数了,该怎么调整
公司房租没有入账,但是有装修费,装修费可以入账税前扣除吗?
12月发的年终奖,必须1月份申报吗?我1月已经扣了个税了 忘记申报年终奖?该怎么办?
建筑公司干工程,剩余1百多万元,发包方让建筑公司签了承诺不予收款协议,剩余1百多万不给了,这一百多万要确认收入交增值税所得税吗?
老师,之前代账公司做的账,因为没有做银行账,导致期初应付职工薪酬有17万,本来一般已计入和已发放工资金额相差不大,这样期末已发放大于已计入将近7万,在申报企业所得税是,就按报表的金额填吗?