那么联系对方重新开

老师你好 我们公司签订了一个销售合同 对方已经全额付款 我们还没有开发票 现在因为采购有问题 需要修改合同金额 对方多付的金额 我怎么退给对方
老师,您好,请问我们是出口退税外贸企业,进口货物对方给我们开了增值税专用发票,我方已认证,但后期发现错误,对方又开了红字发票给我们,纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填?填在哪一行?可以说明一下吗?谢谢
想请问老师,我公司购买了一批货物,开了增值税专用发票,之后会出口到国外,会申请出口退税,那这批货物购进时的进项税额是需要转出吗?是否还能抵扣呢?
公司在采购办公用品时,对方开具的是专票,但在付款时发现档案盒金额每个多开了5元,共计多开了二十元。这种情况,对方就叫我们少付20元,但涉及的部分进项税需要作转出吗?
公司采购了一批货物,因公司原因无法继续履行合同,就让供货方直接将货物转卖抵货款,但这批货物的销售价低于了采购价,产生了亏损,这个亏损由公司承担,请问这个亏损金额怎么入账?付给供货方的亏损金额对方能开发票嘛?
我们是一般纳税人,二月份开的发票,三月份冲红的,为什么我的额度没有恢复?目前我还是二月份的额度。
有收入,支出票据未收到,怎么做帐
老师,小公司租的房子的房租没有发票可以吗?
郭老师,什么情况下法人的其他应付款数据大,之前的账上余额,没有明细
一家企业从去年十月开始嗯陆续有开几张票出去。然后从来没做账电子税务局申报的时候都是零申报。然后在今年春节的时候我突然接到一张二十几万的那个嗯采购合同。嗯票到现在都没有收齐那这种情况要如何做账?
建筑服务行业开工后收到的预收款产生增值税纳税义务吗,比如收到10万,必须开具10万的发票给对方吗
兼职员工报个税是报劳务报酬吗
是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
前面名称和单位和报关单不一致重开一次了,以为会按合同开,好麻烦
那么退税麻烦了,只有不退税了
不退税感觉也不对,对公支付的金额帐和发票也得一致,这个产品和其它销售的产品一起开的发票
那么你申请退税,不能退的话,直接进项转入成本费用