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请问老师,采购的货物2420对公支付的,对方开专票3200,这个还涉及出口退税,发票金额开多了,怎么办

2026-01-13 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-13 16:04

那么联系对方重新开

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快账用户3414 追问 2026-01-13 16:09

前面名称和单位和报关单不一致重开一次了,以为会按合同开,好麻烦

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齐红老师 解答 2026-01-13 16:11

那么退税麻烦了,只有不退税了

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那么联系对方重新开
2026-01-13
同学你好 选择出口退税不抵扣
2022-04-15
你好;  去红冲发票; 重新开票哈 不能去抵扣的;这个虚开发票的  
2023-04-04
您好,开具0税率的普票,然后对这笔出口货物所对应的进项做进项税额转出,因为出口是免税的,不用交增值税
2024-12-12
这种情况需要将多出的3600元做进项税转出,并计入成本。账务处理为:借:库存商品等科目 3600,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)3600。需注意,具体科目根据实际情况调整。
2024-10-17
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