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公司在采购办公用品时,对方开具的是专票,但在付款时发现档案盒金额每个多开了5元,共计多开了二十元。这种情况,对方就叫我们少付20元,但涉及的部分进项税需要作转出吗?

2023-04-04 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-04 10:38

你好;  去红冲发票; 重新开票哈 不能去抵扣的;这个虚开发票的  

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快账用户2717 追问 2023-04-04 10:40

不是虚开呀,是人家把这样物品只是规格型号取错了单价而已达

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快账用户2717 追问 2023-04-04 10:40

这是真实发生的业务达

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齐红老师 解答 2023-04-04 10:44

你好;   你不是多开了金额回来吗 ? 金额多开了哈 ;   

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快账用户2717 追问 2023-04-04 10:46

人家修改一下送货单就可以解决问题了,毕竟办公用品这么多品种

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齐红老师 解答 2023-04-04 10:51

你好1;     如果你们要修改;  去符合你的发票; 可以的 ;    

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相关问题讨论
你好;  去红冲发票; 重新开票哈 不能去抵扣的;这个虚开发票的  
2023-04-04
你好,你们单位开红字确认单,对方给你开红字发票,红冲只开一部分就行,然后进项转出。
2024-05-14
您好,同学,账务处理是正确的
2023-05-12
首先你这里是属于业务,他在之前就已经发生了,后面才取得发票。那你现在是在签订合同的时候就确认固定资产,同时确认应付账款?后面每一期付钱的时候就借应付账款贷银行存款。
2022-08-22
支付预付款 借:预付账款 贷:银行存款 安装完毕 借:固定资产       应交税费-待转增值税进项 贷:预付账款 收到发票 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转增值税进项
2022-08-22
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