现在把收入都做到12月了

注册会计师老赵在审查喜刷刷公司2021年度主营业务收入时,抽查了该公司5月份的销售业务,发现下列情况:₹(1)5月12日售给B公司甲产品60000元,货款已收到,未入账。(25月17日售给某商场乙产品24000元,喜刷刷公司需对出售的商品负责安装检验,且此项安装、检验任务是销售合同的重要组成部分。喜刷刷公司在交付乙产品后,马上进行收入实现的账务处理。(3)5月26日B公司退回甲产品10000元,产品已收到,喜刷刷公司未作账务处理。仅针对主营业务收入项目,注册会计师认为应作出下列调整:对于第一种情况,注册会计师认为12日售给B公司甲产品,应贷记营业收入(1)_第1题_元;对于第二种情况,注册会计师认为17日售给某商场乙产品并未实现销售收入,应借记(2)_第2题_24000元。对于第三种情况,注册会计师认为26日B公司退回甲产品,应(3)_第3题记营业收入10000元;针对主营业务收入项目,注册会计师认为应调整的主营业务收入金额共计为(4)_第4题__元。同时,注册会计师认为该实在销售业务中存在的问题主要是对主营业务收入的确认
10.2×22年1月1日,甲公司向乙公司租入一层写字楼,租期为3年。租赁合同约定,租赁开始日(2×22年1月1日)甲公司向乙公司一次性预付租金150000元,第一年年末支付租金150000元,第二年年末支付租金200000元,第三年年末支付租金250000元。3年的租金总额为750000元。(假定甲公司和乙公司均在年末确认租金费用和租金收入,并且不存在租金逾期支付的情况。)乙公司将该租赁合同分类为经营租赁合同。采用直线法分摊确认各期的租金收入。要求:(1)编制乙公司2×22年1月1日的会计处理(2)编制乙公司2×22年12月31日的会计处理(3)编制乙公司2×23年12月31日的会计处理
10.2×22年1月1日,甲公司向乙公司租入一层写字楼,租期为3年。租赁合同约定,租赁开始日(2×22年1月1日)甲公司向乙公司一次性预付租金150000元,第一年年末支付租金150000元,第二年年末支付租金200000元,第三年年末支付租金250000元。3年的租金总额为750000元。(假定甲公司和乙公司均在年末确认租金费用和租金收入,并且不存在租金逾期支付的情况。)乙公司将该租赁合同分类为经营租赁合同。采用直线法分摊确认各期的租金收入。要求:(1)编制乙公司2×22年1月1日的会计处理(2)编制乙公司2×22年12月31日的会计处理(3)编制乙公司2×23年12月31日的会计处理
例题1:2022年1月1日,甲公司向乙公司租入一层写字楼,租期为3年。租赁合同约定,租赁开始日(2X22年1月1日)甲公司向乙公司一次性预付租金30万元,第一年年末支付租金30万元,第二年年末支付租金40万元,第三年年末支付租金50万元。3年的租金总额为150万元。(假定甲公司和乙公司均在年末确认租金费用和租金收入,并且不存在租金逾期支付的情况。)乙公司将该租赁合同分类为经营租赁合同。采用直线法分摊确认各期的租金收入。要求:(1)编制乙公司2022年1月1日的会计处理(2)编制乙公司2022年12月31日的会计处理(3)编制乙公司2023年12月31日的会计处理
A公司主营业务充电站运营服务,收取运营费。A公司为了接到B公司的订单,承诺B公司收益达不到45万,就给B公司兜底,超出45万,收取超出部分的20%作为运营费用。A公司掂量了一下自己的本事,寻找了C公司第三方运营平台,把这个订单转包给C公司,每个月向C公司支付运营服务。自运营以来,B公司的收益就没达到过45万元,A公司每个月需要贴补27-28万(含C公司的运营费用,C公司的运营费用直接从收益中扣除),目前A公司拖欠B公司几个月的兜底费用,B公司没有收到款,自然也没有开票,A公司也没有做账。 能在2023.12月更正吗?还是要返回每个月去修改,这个兜底费用计入主营业务成本是吗?
老师,付给代账公司的代账费有发票,是挂应付账款还是其他应付款呀?
本人目前在代账公司做了4年,持有中级证,现在继续是待在代账公司好还是去企业代账好
法人打了一笔款项到对公账户上,应该怎么做账
你好老师!企业所得税年度申报表是以哪几张表格为主?是不是2025年的12月份的资产负债表,和2 0 2 5年第四季度的利润表,和2025年第4季度的现金流量表为主呀?
员工报销一个样品款(牛肉)1万元,后期不会开票进来,这个样品也不会入库,怎么做账呢
老师请问,处置固定资产损失我记入借:营业外支出一非流动资产处置净损失,贷:固定资产清理,行吗?
个税退税什么情况下退给公司账户
单位:福利费慰问费包含①住院的在职职工,②家属离世的慰问金,③家属生病住院的慰问金,有现金支付的,也有购买物品的,请问需要合并工资申报个税么
老师,发现好几年前多给客户开了十多万的专票 ,现在作废对怎供应商没啥问题吧,
老师您好,我们公司的工资是1月工资2月实际发放的。我现在申报个人所得税是在2月份申报1月份的工资。这样合理吗?税款所属期是1月份。
没有,还没开始呢,26年开始委托
那么按月确认结算收入
是按第三方提供的利润表,他当月的利润计算出我司当月的收入?
老师,这个房屋装修由第三方公司装,年末跟我公司结算装修款,最后我公司给第三方支付这些装修款,那这些装修款我每个月要计提吗?根据什么计提呢?
那个按工程结算单计提,没法按月
好的呢,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。