需要报印花税,按租赁合同申报

老师我问一下,今年10月成立的公司,签的房屋租赁合同,但是因为疫情免租半年,相当于没有付房租今年,请问我报这个4季度的印花税需不需要交房屋租赁这个
老师,我公司现在跟房东签了一份租赁合同,月租金是17615,合同签的是一年的,现在要申报印花税,这个印花税要怎么申报呀?
我是公司,对方是个人,有租赁合同,这种情况我公司需要申报印花税吗?
老师,我这里有个企业,租房合同是法人个人和房东签的,在营业执照办理之前,这种情况要不要按租赁合同报印花税
老师,还有一个问题,比如我的房租合同租金1年3万,一年签一次合同,租金也是一年交一次,是不是要每年都要报印花税,如果是3年签一次合同,但是这3年的租金是分开一年交一次,印花税要怎么申报呢?
法定盈余公积可以不提吗
员工发生意外,11月公司银行出了他赔偿金20万,做了管理费用-职工工资切报一次性补偿金个个税。那么12月收到保险公司赔偿38823.49元要怎么做分录
公司是做抖音直播的,主要成本是员工直播工资,员工的工资计提的时候可以计入主营业务成本科目吗
老师麻烦问一下,就是上季度计提的利润表的所得税费用比实际缴纳的少了一毛,这个要怎么调整
老师,25.年4季度开票超过30万,这个季度先缴纳了,是吗?然后我一季度作废了几张发票,低于30万了,是不是可以,二季度申报,可以退税?
老师你好,两个公司都给员工报了工资,这个还有办法补救吗除了缴税
老师还问一个问题,合作社自己销售草块免增值税和企业所得税吗
老师,供电公司给我们开电费发票,我们代收商铺电费,税务局说不能不符合代收代付,要求我们将代收的电费按13%缴纳增值税,我目前做账感觉有问题,你帮忙看看,多列支成本怎么办 缴纳电费 借:其他业务成本11300 贷:银行存款 11300 确认收入 借:其他应收款—商铺11300 贷:其他业务收入11300 收到商铺电费 借:银行存款11300 贷:其他应收款11300 计提增值税 借:其他业务收入-1300 贷:应交税费—应交增值税1300 缴纳增值税 借:应交税费1300 贷:银行存款
实际支付给职工的应付职工薪酬,是否包含1月份发放的24年12月工资
对公账户支付了货款,但是对方一直开不了发票给我公司,一直挂在预付账款
没有续签合同,按每年应该交的房租来申报吗? 另外如果我今年签了5年的合同,那今年是按5年的总租金来申报印花税吗,后面4年就是0申报?
是的,没有续签合同,按每年应该交的房租来申报
另外如果我今年签了5年的合同,那今年是按5年的总租金来申报印花税吗,后面4年就是0申报?这个是对的吧?
不用,按每年的租金金额申报即可