印花税还要单独申报

你好 想咨询一下 本公司属小规模纳税人 在1-3月 所开票收入未达30万 本可享小规模未超30万免征增值税优惠的 但因我们1-3月去税局代开了专票 而在代开专票时税局需马上预扣增值税和城建税的 所以现想了解 因1-3月未达30万 已预交的增值税和城建税也未抵扣 而所预扣的增值税和城建税能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣吗? 如果可以留抵 那塡申报表时应该如果塡写才能体现出让增值税和城建税留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申请吗 还是第二季度时系统会自动帮抵所需扣的增值税和城建税?
老师您好!我想请教您一下,我们公司在2011年买了一俩皮卡车,当时没有认证抵扣,在2019年把这个车卖给二手车市场,对方给我们开票10000元的二手车统一开票,我们现在要去更正增值税申报,我想问一下增值税附表一和增值税减免申报表应该怎么填写?谢谢!!
小规模纳税人,去年老板买了1辆二手车,买的时候二手车市场开票是开的公司名称,但发票没给财务入账,车款也是老板自己付的,现在把车卖掉了,也是老板自己处理的,钱款也没进公司账户,但二手车市场开发票时,销售方开的是公司,所以在当月的开出发票中有这张发票,而且买车款大于去年的购车款。请问公司财务上要怎么处理,要纳税申报吗,怎么操作。平时公司是按季度申报的,买车发生在7月,如果要申报,是季度申报时一起,还是在8月申报
老师,申报1月税款时候出现减征税额194.17元,12月份卖车二手车开具的发票1万元无税率,买车时候是2019年本公司小规模,全额入账没有抵进项税,2021年开始是一般人,2024年12月公司没有开具增值税发票,对方不要发票,填的减免税申报表,本期发生额1万除以1.03✕0.03,本期实际抵减额是0.02算出来的金额,期末抵减额0.01算出来是194.17,当时问的12366和所属税局增值税科,只让我减免2%,有文件,这194.17是交的增值税,1月份交了12月份税。
老师,请问一下我们有个分公司,由于税务局的要求,税源要留在当地,所以因为这个项目成立的分公司,然后所有的货物都是从总公司购买,然后分公司再卖给客户,也就是原来总公司的业务现在要从分公司走一道,这个月遇到这个问题,总公司开过来的票多余了分公司开给客户的金额(原因是总公司要享受增值税即征即退,要分开核算货物和运费单独开了,而分公司开出去又是一票制),也就是成本大于收入了,这次又是最后一次了这个项目就结束了,这样的话分公司出出来的报表主营业务收入就小于了主营业务成本,这种有啥风险不?
企业所得税中,有一项扶贫捐赠支出全额扣除,慈善捐赠支出,可以填进去吗?可以全额扣除嘛
老师好,小规模公司销售二手车税率是1吗
老师:你好,我公司是个体工商户,小规模纳税人,2025.10-12月开票不超过30万,免征增值税,我做账就把增值税计入到营业外收入,现在要报经营所得,系统自动带出来是:不含税收入,那我想问问这样就会跟我的报表差免征增值税的金额,这样对吗?还是应该怎么做?
公司添加了新员工,在社保大厅也添加上了,为了能给新员工交上社保,怎么在电子社保局里申报新员工?申报步骤流程是什么?
老板转让别人的公司,之前账上有几百万应收账款等等,现在变更法人,经营范围,等等,相当于转过来然后改全新工资,那帐咋整,接着之前帐做可以不
建筑公司收到的建筑工程发票,对方把两个项目的发票金额合并开在一个项目了,这种发票可以不?是因为另外一个项目金额比较小
提问 老师 个体工商户家庭农场购买拖拉机214000元直接进入管理费用 还是要计提折旧
别人挂靠在公司名下的车辆,要和正常固定资产一样做账吗
我们公司支付给其他公司的分红,要怎么做会计分录?
外账公户付款比应付少付几百块钱,可以直接做营业外收入吗?