你好,你在几月份做的当时帐上的利润表是正确的吗?

老师,上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用,是第二年做的调 整,借:利润分配-未分配利润,贷:应交所得税,现在结转本年度的本年利润,就发现刚好有这个所得税的差在里面,譬如说,上年度我盈利8万,本年亏损了7万,那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万,但现在是1万过,这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字,我该怎么样才能调整到实际数字?调整的这个企业所得税的费用,我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
老师,本季度报表计提了所得税,实际申报的时候比计提的少了1分钱,还用反结帐改一下,重新报报表吗
老师、季度企业所得税申报的时候、我收入填的比系统里面多了一分钱、但是我税款已经缴纳了、这个要怎么调整呢、还是等到年度汇算清缴调整呢
22年第四季度企业所得税申报,报表忘记把所得税加上了,账上做了所得税计提了,等于是申报的时候报表错了。除了去改报表,可不可以在23年增加一个调整分录,把22年的所得税计提的分录反做账,23年增加一个分录,把所得税做到以前年度调整损益?金额就2万块钱
刚接手一家公司,他家二季度的时候所得税报表显示利润总额弥补了以前年度的亏损,少交了所得税,但是他二季度弥补亏损的这一部分也计提了所得税,像这一部分所得税,是不是在以后的季度要少计提
工资冲暂估分录怎么做
我们是代账公司的,实务中一般纳税人申报印花税是按当期销项不含税金额加当期抵扣的进项不含税金额来报,那么小规模纳税人一般按什么报?开出去的不含税金额+开进来的不含税金额?
老师,加入当地的行业协会还能给担保增额发票吗?有说别的企业去增票,国税说关联企业有拆分收入的风险,后来行业协会给担保就增下来了,我有点不信呢
老师,请问公司2023年长投处置不合规,按0元处置的,经监管后,25年对方支付了6万对价,那这6万应该怎么做账呢,谢谢
是不是增值税申报不了,额度还是上个月剩的额度,只有申报了才恢复发票总额度
你好,老师。咨询一下,小规模需要开专用发票。我们开票项目是牛羊肉,可不可以开免税的专用发票?
郭老师,空压机属于特种设备吗,需要办证吗,工商年报特种设备需要增加这个备案吗
老师,请问研发领用材料生产出的产品可以做入库,最终结转到主营业务成本中吗?
老师,酒店业餐饮业,一般纳税人的加计抵减的优惠政策还有吗?
老师,后备种羊(账里是育成羊)当种羊销售,签种羊合同,开种羊发票,我账里把育成羊转种羊,按种羊销售,开种羊的发票,但是报税的时候,开发票的种羊,就会显示销售额,这个怎么处理好
就是所得税费用申报的还是少了一分,但是账调整了不知道为什么
你好,申报的时候你帐上的利润表是不是正确 帐上的正确的话,那你就填写申报的时候不对
这个要怎么调整
修改一下你申报的数据 你在本季度多填写一分钱