同学你好 这个可以年度汇算清缴的时候调整

老师,您好!请问一下第一季度是计提了5200的企业所得税,也已经交了,但是到第四季度时候没有本年利润没有盈利那么多了,是不是不用调整已经计提的企业所得税,等年度汇算清缴的时候,再用以前年度损益调整来调呢?
老师、季度企业所得税申报的时候、我收入填的比系统里面多了一分钱、但是我税款已经缴纳了、这个要怎么调整呢、还是等到年度汇算清缴调整呢
老师,我家是个体经营部,现在要申报年度汇算清缴,2022年第二季度申报时,需缴纳151.86元,现在我申报了年度汇算清缴时,系统显示税局要退还税费151.86元,税局打来电话还要求我申报经营所得个税C表,,现在申报不了C表,税局说需要调整一下报表,让报表为0才行,我要怎么调整呢?
老师我想问一下、就是我2022年4季度的所得税已经申报缴完款了、但是我发现有些财务数据需要调整、可能涉及到利润总额是营业外收入、这个要怎么处理呢、是不是在汇算清缴的时候填入正确的就可以了么
季度所得税申报中,利润总额填什么呢?是利润表中的利润总额还是什么应纳税所得额啊?因为企业会设计一些纳税调整调减,那计提的企业所得税在电子税务局的季度申报里怎么体现调整调减项呢?比如业务招待费不纳税调整吗?要等到汇算清缴再调整吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
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猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
这个怎么调整呢、还是收入重新填写呢
同学你好 汇算清缴的时候收入按照增值税的收入调整就可以了 增值税收入和所得税收入要一致
填在营业收入那一栏就可以了么
同学你好 对的 只要一致就可以了
好的、老师印花税申报应税凭证数量我要合并的话、填写是不是就是发票开具的数量呢
同学你好 这个是合同数量