需要填写一次性税前扣除金额,2025 年汇算清缴 A105080 表要完整填报税会差异,享受政策当年必须填。 行次:在第 29 行下增行(如 29.1),选 500 万元以下设备器具一次性扣除优惠事项。 列次:账载金额填会计折旧额;税收金额列填资产原值(一次性扣除额);按税收一般规定计算的折旧额填常规折旧额;纳税调整金额为税收折旧减会计折旧的差额(通常调减)。

老师,假如5月购买的固定资产60万元,享受全年一次性扣除,在第二季度享受一次性扣除金额59.5万元,第三季度算企业所得税时为什么还要扣除58万元,然后在第四季度还需要填写固定资产一次性折旧表吗
老师,固定资产一次性扣除政策我们从22年一季度开始享受,然后现在汇算清缴,算出要退税,觉得有点麻烦,可以不享受一次性扣除政策吗,但是我季度预缴的报表又填了一次性扣除
汇算清缴填写A105080表格时候小微企业500万以下固定资产一次性税前扣除,填写了第6行后有纳税调减金额还需要填写11.2行吗?
你好老师,做汇算清缴填A105080表时,固定资产有季度享受一次性税前扣除的,还有一部分没有享受,在表中所有固定资产那,本年折旧是填所有资产的折旧还是咋填?
企业所得税汇算清缴的时候,固定资产500万以下,一次性扣除政策,要是汇算清缴的时候,500万以下的固定资产一次性扣除了的话,往后公司自己的账上怎么做?是要手工记录一次性扣除的费用,往后年度不再扣除吗?报税的时候,企业所得税的填报内容
老师,股权转让哥哥转给弟弟要交个税吗?印花税怎么交,金额输入什么呀
企业所得的附报事项中已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬该怎么填
老师,今年没收入公司有进项税额一直没抵扣26万多(借: 生产成本,贷;应交税费-应交增值税-进项税额)这个科目, 12月份有建筑用石料按3%简易征收开的专票销项税额41万,简易征收不能抵税按41万交增值税,那留底的26万年底怎么结转,?从
2025年购买的阿里云服务器等阿里云产品计入了管理费用,没计入研发费用,已经年终结账且报完企业所得税了。小企业会计准则,今年借管理费用负数 借研发支出费用化支出,调整可以吗,不更正2025年的企业所得税报表可以吗
老师,材料发票里开了一个人工费,这个怎么入账
老师,您好!12月份的年终奖1月份申报,可以2份发放吗
老师,我们公司今年刚成立,小规模,四季度国外打进来的无票收入是308646.55,我们超30万了,按全额报税,增值税我只报一部分行吗,
老师 注会考试需要跟中级一样提供单位证明吗
你好 河北工商年报 需要把认缴出资时间改成从2027年7月1号开始5年内吗
老师,供应链公司税负千分之二,是不是低了,我们毛利率商超30%,流通客户是6-8个点吧
老师,我理解的是在四季度季报的时候我已经填了一次性扣除金额,让我的会计利润减少了,汇算清缴的时候我是在会计利润的基础上调增调减,如果我再填一次的话不是我的会计利润减少了一次,然后又调减了,不是就扣了2次了啊?
你固定资产一次性扣除了导致你的利润少了 你汇算清缴的时候需要调增多折旧的金额
意思就是说我25年四季度享受了一次性税前扣除政策,那么我25年汇算清缴的时候要调增25年四季度会计折旧的金额吗?
还是说我调增25年四季度一次性扣除的金额,然后再调减这个金额,导致我的应纳税所得税不变是不?
比如说11月购进固定资产是10000的电子产品,应该折旧三年,每月折旧277.8对吧 那你一次性折旧了,那在汇算清缴的时候应该调增10000-277.8的金额
那我不是啥都没有享受啊?
一次性折旧就是这样操作的。
汇算清缴就调增回来了,不应该是慢慢每年调增折旧金额吗?在三年的折旧期限内慢慢调增折旧金额吗?
所以说我都是劝学员们按月折旧,不要去操作这个一次性折旧。
税法不是允许我一次性税前扣除吗?为啥不去享受?
我没有说一次性折旧哦,我说的是我四季度季报的时候填了一次性税前扣除,那在所得税汇算清缴的时候A105080表时一次性税前扣除金额还要去填这个金额吗?会计折旧是按照会计准则做的啊
一次性税前扣除不就是一次性折旧吗?