您好,对方开了发票,你用这个发票入账就可以

请外面的老师讲课,一共花费1050元,其中1000元为老师讲课费(由单位职工垫付,之后走公务卡报销),50元为老师应交个税(由我单位代扣代缴,走基本户),1050元均由直接拨款支付。分录应该怎么做 借:业务活动费用—劳务费 1050 贷:财政直接支付 1050 借:银行存款 50 贷:其他应交税金——应交个人所得税 50 由基本户支付个人时 借:其他应交税金——应交个人所得税50 贷:银行存款 50 这样列财务分录对吗
老师好,请问找个人安装软件,发票金额3万,我方在代扣代缴个税时按含税金额3万申报劳务报酬,还是不含税金额29702.97申报劳务报酬?还有这3万是代扣完个税后的金额,需要合同标明是税后金额3万吗?我们把3万直接付给对方,明年汇算由我方退回这笔代扣的个税。
单位请了专家讲课,个人劳务申报个税后,单位老板要把这项个人所得税做单位费用,这样导致实际劳务价格升高,和开票金额不相符,这样做有什么风险?太难了。专家理解的税后劳务收入,是扣个税的。我理解的是扣增值税。
请问我公司是劳务派遣公司,派员工去别的单位干活,只赚一个人头费200,员工工资是我们替甲方代发,他们将服务费和人员工资一起支付给我单位,然后我单位开票,那这些被派出去的人都要报个税到我单位吗?几百个报了残保金怎么办?会交很多
单位收到劳务费发票需要购买劳务方代扣代缴个税,然后单位在付劳务费的时候就把个税部分扣除了,按扣除后的金额付的劳务费,随后单位代他缴了个税,这种情况单位还需要给提供劳务方开个收据吗?收据金额就是代扣代缴的个税额。我觉得既然没收钱就不能开收据,
老师,我是小规模,我本季度收入超过了30万,我在做账的时候,确认收入是按照3%还是1%呢,因为税局要求把2%的减免做营业外,如果我按票上的1%做,就没有这2%了
发票金额比实际付款大,有没有关系,怎么处理
老师,请问一下12月的工资,在1月份发放,2月份报个税,那么12月份工资可以在2025年度所得税扣除吗?谢谢老师
老师,印花税是计入税金及附加科目还是计入管理费用?
郭老师,法人和股东都变更给新人了,他们自己转让有缴印花税了,这个公司要报印花税吗,我们公司
老师,之前计提了25年1-6月的承包费,就是那个公司承担管理角色按销量给予他们承包费,但后面查了那公司只跟三家公司有业务,且没有员工,工资都没有,不符合承包条件,所以这些承包费就不支付了,请问我要把这些承包费冲掉的话怎么备注
资产总额季度平均值的计算公式
老师建筑公司印花税税率是多少?
职工工资薪金账载金额和扣缴端申报金额相差十几万怎么办?
24年12月贷了750万没有交印花税,怎么办