同学你好,这笔交易的话,专家应该去税务局代开劳务报酬的发票,然后专家说的也没错。你公司付款的时候代扣代缴他的个人所得税,而不是扣他的增值税。

老师,麻烦问下,我单位有个不坐班的同事,他算是个自由职业者,年底要结算劳务费的时候,他在税务局代开了发票,没有缴纳个税,说是在税局填写了报表,他个人收入和成本相减利润不用交个税,这个合理么?我可以用他开的发票做成本么,用不用在代扣代缴个人所得税?
单位请了专家讲课,个人劳务申报个税后,单位老板要把这项个人所得税做单位费用,这样导致实际劳务价格升高,和开票金额不相符,这样做有什么风险?太难了。专家理解的税后劳务收入,是扣个税的。我理解的是扣增值税。
请教下关于进口业务。进口报关单上境内收货人A 和消费使用单位B是不同的两家公司, 并且在“海关进口增值税专用缴款书”上的缴款单位写了境内收货人的公司A。 我们问过第一家财务公司,他们的解释说,因为B是“消费使用单位”, 才真正拥有货物所有权。 如果缴款书开给A, A因为没有货物所有权,即使进项税缴款书开给A,但A也不能享有进项税抵扣。 这样的说法对吗? 另外,我们又咨询过第二家财务公司,另一种说法是: A可以不充当“纯代理”(即进口买卖的业务实际是B在做,不是A来做); A应该要充当“代理进口”,然后做经销销售给B,相当于对境内销售,再给B开具国内的增值税专用发票; 这样的话,A就可以用海关开具的”进口增值税专用缴款书”上的进项税,来抵扣销售开具给B的国内专用发票上的”销项税“? 上面哪个说法对?
公司办了一个亲子营,请一位专家来讲课,约定我们付给他讲课费5000,他的高铁票我们给报销,因为是个人,不开发票,款直接转到他个人卡里,5000按劳务费申报,扣个税800,实发他4200,但是人家不同意,要求个税我们给他承担。请问老师,没发票,这5000我需要全部调增,个税800我计入营业外支出,汇算时也调增,这么处理对吗?
老师您好,请教一下,就是我司是做建筑劳务分包公司的,主营就是代各个施工单位分包发放劳务工资,施工单位把劳务费打我司,我司扣除税和服务费后发放劳务工资,现在碰到问题是,我的这个成本费包括我司替各个施工单位交的税和代发工资这2个,但是我结转成本只是把工资部分做成本,就导致我的服务收入很高,成本很低,实际我们只是每个月的服务费就收3万多点,而账上显示的成本和收入虚高了几十万,这个要怎么做成本呢?是不是我做错账了?求解答,谢谢老师
老师,个体经营所得报表综合所得扣除是什么意思,需要扣除吗
请问老师,甲单位2021年是小规模纳税人,购买的固定资产没有抵扣过进项税的,2025年甲单位是一般纳税人要处置这批固定资产,请问可以享受3%减按2%对吧。请问可以享受的政策依据是什么?
老师好!应交税费贷方有余额,注销时需要交税吗?
老师您好,税费种认定上没显示印花税,我还需要申报印花税吗?4季度老板投资钱进来了
老师,就是工地上有一个工人满了60岁了,还在做小工,这个员工的可以申报个税吗?要多大年纪才不能申报个税呀?
老师,请问一下,我们的劳务公司好几个项目2025年的成本都高于了开票金额,合计几百万,是项目提供的工资表且申报了个税,但是有的发放了有的没发放,计入工程施工科目,不结转成本可以不?2026年开发票的时候再结转成本,但是明年结转成本的时候,金税系统是不是就会预警说我2026年没有成本?
老师,月初成立的公司需要报税吗?
老师,股权转让个税是进自然人电子税务局网页端,印花税进湖南电子税务局申报,对吗?
你好,我想问一下企业所得税必须当期计提吗,现在做12月的帐,发现计提企业所得税的话净利润太低,可以留到下月支付的时候再计提吗
请问老师,一般纳税人个体核定和查账征收买卖合同是不是都不需要交申报印花税呢
现在专家的意思是让我们帮他付代缴个税的钱。而且这笔款还不能从劳务费里扣除。要我单位自己做费用,这样显然不对吧!他理解的税后收入是我单位要承担个税款,但我只是帮他代扣代缴!我怎么能把个税做费用出账。
老板答应了这样做,这样对自己单位来说,除了损失税款,还有别的风险吗?
他理解的税后是不对的,个税部分,应该专家他承担的。对于你公司而言,首先,即使你帮他承担个税的部分,他也要去税务局代开发票,你也要走一个代扣代缴的手续。因为你要帮他申报个税。没有什么风险,只要个税申报了,就没有任何问题,反正税款也是你们付,只要付了就行。
好的,谢谢
不客气 祝你工作顺利 如果老师的答复有帮助到您 麻烦结束该提问后给老师一个评价