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我方是生产型企业,业务与客户签订到门的合同,我方提供运费,对方不承担,是否必须按cif成交方式填报,如收取的价款是不含运费的,我方承担,出口报关时也必须填写运保费吗?申报的出口退税,也必须扣减掉运保费吗?

2026-01-15 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-15 12:32

你好,海运费对方承担才是FOb

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齐红老师 解答 2026-01-15 12:32

有海运费才抠减海运费

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快账用户2938 追问 2026-01-15 13:09

我们是走的空运,运费我们出,也是cif吗

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齐红老师 解答 2026-01-15 13:11

不是,我们是fob这样的

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快账用户2938 追问 2026-01-15 13:13

空运时,境外的运费我们不申报在报关单上 吗?

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齐红老师 解答 2026-01-15 13:13

他们承担体现,我们承担不体现

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快账用户2938 追问 2026-01-15 13:15

呀,那报关单错了,该怎么办呢

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齐红老师 解答 2026-01-15 13:15

修改报关单这个情况下

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快账用户2938 追问 2026-01-15 13:16

已经把预估的运费写到了关单上了

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齐红老师 解答 2026-01-15 13:17

下次就可以啦这个

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快账用户2938 追问 2026-01-15 13:19

物流说改不了了,我们就按报关单上的这么操作,会有风险吗?老师

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齐红老师 解答 2026-01-15 13:19

也没事得开具发票看看吧

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快账用户2938 追问 2026-01-15 13:20

我们按扣减运保费后的金额开具发票,申请退税的

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齐红老师 解答 2026-01-15 13:21

是的,那些做海运费核算的

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快账用户2938 追问 2026-01-15 13:29

是呢,做海运费扣减了都,另外,我想问一下,关单上的运保费是预估的,实际运费少,税务局说,这样就产生了增值,让缴税,不属于代垫费用性质,可是其他企业有的用收到的实际运费的发票,作为CIF的扣除项,开具发票,申报出口退税,这样运保费实际款项与报关单上的预估运保费之间的差额,写运费差异情况说明交给税务局,究竟以哪种操作为准?还是以咱们课件上介绍的,运保费差异计入销售费用呢?

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齐红老师 解答 2026-01-15 13:32

不是,对方负责运费才是C%26F

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快账用户2938 追问 2026-01-15 13:38

我知道,不过已经按有运费申报了,那也就这样了吧,如果下次客户承担运费时,这个实际运保费与关单上预估运保费的差异如何处理?是否存在流转增值缴税?还是以CIF扣减实际运保费申报出口退税,提供运保费差异说明?还是以CIF扣减关单上的预估运保费申请退税?差异入销售费用?

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齐红老师 解答 2026-01-15 13:39

你说的对,差异入销售费用

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快账用户2938 追问 2026-01-15 13:42

还有一个问题,我们外购产品出口,原则上应做免税转出进项税,但如果我们按视同内销正常缴税是否可以?

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齐红老师 解答 2026-01-15 13:42

可以的,这个没问题的操作

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你好,海运费对方承担才是FOb
2026-01-15
1,不用 2,你这是内陆发生的,不计入的
2022-06-06
您好,工程施工服务即建筑服务发票是乙方给甲方提供工程款发票
2022-03-07
也就是你们单位不需要验货,直接运输到港口。那你需要提供证明,要不有影响。
2025-11-04
1. 出口退税必须按FOB申报,不加13%税。 2. 国内运费、清关费你们不代付就不用票。 3. 老板思路正确:让客户直接付自己货代,费用不进你们账。 4. 操作:报EXW出厂价,只收货款,报关按FOB,最安全。
2026-03-07
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