需要交税的,计入营业外收入

@小胡涂老师 你好。 月份终了时,借方“应交税费-应交增值税(进项税额)”余额500万,贷方“应交税费-应交增值税(销项税额)”余额400万。 这种情况需要做会计处理吗?
老师,企业注销的时候,应交税费贷方余额怎么处理?
老师 您好!期末应交税费-应交增值税(进项税额转出)科目贷方余额需要结转吗?
老师,您好,想问一下,应交税费/未交增值税,贷方,应交税费/减免税额,借方,有余额,需不需要年末结转啊
老师您好,年末了应交税费-销项税额 贷方有余额,要结转税费吗,怎么结转
你好,我想问一下企业所得税必须当期计提吗,现在做12月的帐,发现计提企业所得税的话净利润太低,可以留到下月支付的时候再计提吗
请问老师,一般纳税人个体核定和查账征收买卖合同是不是都不需要交申报印花税呢
请问老师,我们公司是高新技术企业,平时的研发费是直接计入管理费用-研发费,不通过研发支出科目核算(因为数据少),现在因为审计和税务都说有些研发人员也不是全部工作都在做研发相关,所以让把一部分研发费用调整出来,该如何写摘要和做账呢?
请问 新开的几个月的公司要不要申报个税从哪里能看出来
老师,你好,请问公司给老股东转款,备注收购股本,我应该怎么做账?
老师你好,我4月份的时候接手了一家小规模商贸,现在才发现之前的会计报一季度的时候收入少报了0.1,我接手一直没有收入,现在是更正申报一季度的还是这0.1直接做到后面,年报正确就可以了, 再一个如果更正申报之前的能不能调表不调账
老师请问一下,总分公司企业所得税合并申报,,分公司不用申报,财务报表要合并申报还是各申报各的
就是我们公司本年利润有348151.92,因为是小微企业,所以348151.92*5%=17407.596。工资只有我一名员工,7月份才开始发工资。老板和其他股东可以年底作为工资和奖金一次性补发,然后在12月个税系统补申报25年一整年的数据吗?
我们转售预付卡(中间商,没有后续实际消费问题),开的不征税发票,申报增值税时要体现吗?申报企业所得税时提现吗?会有差异
我是小规模纳税人,如果要出口产品,有什么流程