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12月收到小麦货款,客户已交120万,未开票,需要做未开票收入吗,有手写销售出库单?如果客户要发票又如何做账?

2026-01-15 15:36
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齐红老师

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2026-01-15 15:37

对方确认收货了就要做未开票收入

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对方确认收货了就要做未开票收入
2026-01-15
借应收账款,贷主营业务收入应交税费。这个是做发票的,然后红冲上一个月的无票收入。借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2024-07-04
你好,可以做无票收入的,如果你开发票和销售货物差距的时间不长,可以根据你开发票的。
2022-04-11
您好,分录是这么写,暂估不用辅助核算,以后来发票这个分录要冲回的,应付账款要设辅助核算,来了多少发票,就按发票做分录 借:库存商品X*91%,进项税 X*9% 贷应付账款 X 同时要冲回同金额的 借库存商品-X*91%,贷应付账款暂估入账 -X*91%
2024-08-15
同学你好 未开票收入做就可以 借应收 贷主营业务收入 贷销项
2024-01-03
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