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老师,销售商品有一部分客户没有要发票,确认了未开票收入,下个月客户又要发票了,应该如何做账?

2024-07-04 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-04 15:35

借应收账款,贷主营业务收入应交税费。这个是做发票的,然后红冲上一个月的无票收入。借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。

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快账用户8534 追问 2024-07-04 15:37

那可以不做账,从这个月无票收入内减去这个额吗?

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齐红老师 解答 2024-07-04 15:39

可以的,可以这么做的。

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借应收账款,贷主营业务收入应交税费。这个是做发票的,然后红冲上一个月的无票收入。借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2024-07-04
你好,你们移送了货物,就应当确认收入 
2022-08-03
冲销前期的无票的收入,再按照发票进行申报增值税。就是本月一正一负,最终收入的金额就是差额。
2021-02-23
你好,10月,借方:库存商品-估价 贷方:应付账款 出售,借方:应收账款 贷方:主营业务收入 应交税费销项税 结转成本用暂估的,11月发票来了,少结转的成本补,多结转的成本转回
2020-12-13
您好,借 银行存款 贷 预收账款,这样
2022-11-26
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