按9月的余额录入期初

你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
如果我的科目余额表是1-9月的,上面的年初数与期初数相同,期初建账时,录入期初数据,试算不平衡。只有累计借方数与贷方数相同,年初数与期初数都跟科目余额表上的对不上,我要怎么调整?
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
请问老师没有科目余额表,只有资产负债表,怎么录期初数据??
请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据,也试算平衡了,本年累计的合计也和科目余额表一致,期初余额的合计怎么不一样呢?已经核对好几遍了都没有问题,什么原因啊?图一是之前的科目余额表,图二是录入期初数据后的余额表
老师:25年11月付的款,26年1月开的发票,我是直接发发票放到11月付款单据后面入成本还是做到26年一月做成本
老师,项目今天开的外经证,税是不是本月缴纳了就行?不用必须当天缴纳
对方因质量问题,我们的应付账款可以不用付了,这个产生的坏账准备,这个怎么做账
库存周转天数 = 365 ÷ 库存周转率,平均库存:是期初库存和期末库存的平均值,即(期初库存 + 期末库存)÷ 2。如果只统计10月和11月的,是不是应该拿10月至11月的库存周转率/60,还是怎么算,只算两个月
请问福利费发票不认证的话是否可以当成普通发票连税金记到费用里面?
一个单位的劳务派遣人员不能超过单位人数的10%,有这个规定吗
我司为建筑公司,别的项目挂靠我单位,先收了一笔管理费,当时做到工程款里了,该怎么处理?
收到的稳岗返还 做汇算清缴时候需要做纳税调整吗
老师,新接手的小规模公司,发现之前的账务处理很不规范,主要是附件方面,本来是银行存款付的款,记账的时候记得其他应付款——法人,因为之前他们不配合提供银行回单,现在想把账务规范起来,应该怎么处理比较合适?
老师,劳动合同上没写金额合适吗?