已经报关出口了就要申报增值税收入

2.乙公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,原材料按实际成本核算。2019年4月,发生下列经济业务(不考虑运费抵扣进项税额的问题):(1)1日,向A公司函购乙材料一批,填制信汇结算凭证,汇出款项25000元。(2)3日,银行转来电汇收账通知一张,金额36000元,系B公司汇来函购商品的货款。(3)5日,电汇广州工商银行30000元,开立采购专户(4)7日,向B公司发出函购的商品一批,货款30000元,增值税税额3900元,余款通过银行汇还对方。(5)8日,向广州中城公司购进丙材料一批,货款20000元,增值税税额2600元,运杂费400元,一并从本月5日在广州开立的采购专户支付。材料尚未运达。(6)10日,广州采购专户已结清,余款已退回存入银行。(7)12日,收到A公司发来函购乙材料,并收到其附来的发票和运杂费凭证,列明货款20000元,增值税税额2600元,运杂费600元,材料已验收入库。余款1800元也已汇回,存入银行。(8)15日,销售给C公司商品一批,货款20000元,增值税税额2600元,连同以库存现金垫付的运杂费500元一并向银行办妥托收承付结算手续。
(1)1日,向A公司函购乙材料一批,填制信汇结算凭证,汇出款项25000元(2)3日,银行转来电汇收账通知一张,金额36000元,系B公司汇来函购商品的货款(3)5日,电汇广州工商银行30000元,开立采购专户(4)7日,向B公司发出函购的商品一批,货款30000元,增值税税额3900元,余款通过银行汇还对方(5)8日,向广州中域公司购进丙材料一批,货款20000元,增值税税额2600元运杂费400元,一并从本月5日在广州开立的采购专户支付。材料两未运达(6)10日,广州采购专户已结清,余款已退回存入银行(7)1日,收到A公可发来函购乙材料,收到其来的发和运杂,列明货款20000元,增值税税2600元,杂费600元材料已验收入库,余款1800元也已汇回,存入银行(8)B5日,销售给C公可品一批,货款20000元,增值校2600元,连同以库存现金垫付的运杂费500元一并向银行办安托收承付结算手续(9)17日,银转来苏州D收承付结解先证,并附增值税专用发票一张,列明甲材料货款50000元,增值税税额6500元,运杂费凭证一张,金额800元,材料尚未收到会计分录怎么写?
B公司为增值税一般纳税人,增值税率13%,2021年5月发生如下业务。要求:编制会计分录,写清明细科目。1)报销办公用品费,价款200元,增值税额26元。(2)签发转账支票,支付2022年房租10000元。(3)技术部沈腾预借差旅费20000元,直接转入沈腾的银行卡中(4)收到当天营业款3390元。(5)开出转账支票偿还前欠E公司货款3000元。(6)向银行借入三个月期借款150000元,已划入公司存款户。(7)贾玲报销通信费400元。(8)收到转账支票一张,金额20000元,系C公司支付前欠货款。(9)委托银行代发上月工资600000元,代扣住房公积金50000元、社会保险费45000元,个人所得税300元0
12日,向开户银行申请签发银行汇票一张用以购买原材料,面值 为250000元。 2、16日,采购员持上述银行汇票和解讫通知单向异地某公司办理货款结算,取得增值税专用发票一张,货款为20000元,材料已验收入库。 3、25日,公司收到开户银行转来的多余款收账通知。
购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为700000元,增值税额为91000元。专用发票当月通过认证并申报抵扣。供货单位交来的铁路运费专票上反映其代垫运费20000元。企业因资金不足,上述各款项全部尚未支付,材料验收入库。要求写出会计分录并计算当期应交增值税
26年小规模,加工的,普票是1%开吗
老师,请问以前年度损益这个科目结转分录是怎样的?
老师你好,25年5月有个员工离职了,工资5000多没领,在公司交了2个月社保,现在没有申报5.6月的工资,但是交社保了,这个怎么处理啊,等于账上没有工资余额,但是交社保了
老师,请问公司12月支付水电费,但是没有收到发票怎么入账呢,能不能先做到预付账款,还是做到管理费用呢,等后期收到发票再红冲重新入账呢?
老师发年终奖,现在核算2025.12月的工资,还有全年的年终奖,比如这个人工资年累计55000,年末给发绩效年终奖2万,这个怎么计算税?是在自然人系统哪里申报年终奖收入?
老师,小规模开了一张普票,发票金额错了,冲红显示对方入账,这个怎么办
刚刚发年终奖备注了工资,有无影响
老师,公司收到供应商的推广补贴、售后维修激励款、t以及交付补贴,请问账务分录怎么做?假如分别是10万、15万、20万
老师,请问,只有 2025 年 9 月份的科目余额表,我金蝶里面怎么样录入初期数据
供应商含税转不含税差价怎样做账