折旧起始时间:9 月购入,10 月开始计提折旧,符合会计准则。 账务处理(假设直线法,残值率 5%,折旧年限 4 年,不含税价 10 万为例) 每月折旧额 = 100000×(1-5%)÷4÷12≈1979.17 计提分录 借:管理费用 / 制造费用 / 研发费用 — 折旧费 1979.17 贷:累计折旧 1979.17 高新企业注意:若车辆用于研发活动,折旧计入研发费用,可参与研发费用加计扣除。 税务处理:外购车辆可享受一次性税前扣除政策,税会差异需做纳税调整。

文娟:请教一下调拨的固定资产 老师,请问 1月电子产品调拨到库房, 就开始计入固定资产,2月开始折旧吗? 还是10月领出的开始折旧呀?
老师好,请问下新公司成立2022年5月,固定资产购入发票也是5月,10月份开始经营,开始建帐,那10月份做帐时固定资产要计提折旧吗?折旧几个月?
老师,请问,固定资产是10月份买的,但是是12月份入账的,这个折旧从几月份开始折旧?
老师好,固定资产购买的当月不提折旧,从次月开始计提折旧,但是处置的当月是照提折旧的对吧?那么请问固定资产清理也属于固定资产处置吗?
请问老师5月份购买的固定资产,6月7月8月9月都没有折旧做账,10月份会计才开始接手工作,请问这个折旧做到几月份?
我们公司对别的公司的长期股权投资,我想问问对方应该记入什么科目
请问下我们申报的增值税及附加和企业所得税要保留存档申报表吗
老师,请问如果小规模不动产经营租赁4月开过5个点发票,现在再开3个点可以吗?就是5个点归5个点,3个点归3个点,到时一起申报增值税?
老师,扣供应商的质量扣款5万,怎么做账
汇算清缴,因前期公式设置错误导致计提折旧当期为负数,A105080不允许为负数,填0的话到期数据与财务报表不一致,应如何处理?
我们出售了自有的固定资产,原价50000,残值3000,累计折旧47000元,我们实际收到了2250元现金,都是发票上面开具的是2500元,想问一下,在这样的情况下该怎么进行账务处理啊?
甲公司从张三从中购买注册商标3个,共4万,计入什么科目?
麻烦问一下,我们2025年度营业外支出有清理净损失和个人所得税两项共计71393元。在年报中,还需要调增么。
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,用的是应付账款这个科目,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以前财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款挂账,往来账上就一直是显示负数,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接采购入库一笔账,把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司货款款,如果我调回来的话,那我是否需要把去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗,总感觉调了这笔款,供应商有少给我供货的这笔材料,请回复过的老师不要理会
老师,2025年12月计算工资薪金个税时已扣除了员工的个税600元。但是2026年1月申报这笔工资薪金时发现个税系统并不需要扣除这笔个税600元。现在需要公司需要补还给这位员工600元,以什么名目补呢?
我在9月做账系统录入了固定资产卡片
十月开始折旧就可以了
好的谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢
请问摘要怎么写
这个写折旧就可以了
计提折旧,这样写可以吗
同学你好 这个可以的,或者可以写某某折旧