您是因为具体什么业务而填写这个表呢?

老师,我申报4—6季度小规模增值税,12栏里面填写不含税的销售额(超过45万) 然后再减免明细表,最后一行选择减免性质,第一列和第三列填写销售额。主表里面19列自动生成本期免税额,我提交的时候提示,二免税项目部分合计栏5列自动免税额0必须等于主表本期免税额,这个怎么处理?
老师你好,我是小规模纳税人,现在填写增值税报表时显示出这个提示:主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行,第三季度的专票也不符合最近的优惠政策,没有可以减免的优惠代码,发生了这样的事情,如何填写正确报表
申报的时间提示这个“当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。)”这是什么意思?
老师,申报增值税表时,有一个显示票表比对未通过:当纳税人填写增值税减免税明细表减免性质代码及名称为‘3减1’项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。这是什么意思啊?
老师,你好,我申报时提示这个错误,什么意思呢? 表内表间校验返回错误信息:您满足“除小规模纳税人外月(季)销售额小于10(30)万元免征地方教育附加”的减免条件,请在《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》第3行“减免性质代码”列中选择该减免,且对应“减免税(费)额”应等于“本期应纳税(费)额”。;主表第5行(二)按简易办法计税销售额“一般项目”列“本月数”需大于等于《附列资料(一)》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
我们公司对别的公司的长期股权投资,我想问问对方应该记入什么科目
请问下我们申报的增值税及附加和企业所得税要保留存档申报表吗
老师,请问如果小规模不动产经营租赁4月开过5个点发票,现在再开3个点可以吗?就是5个点归5个点,3个点归3个点,到时一起申报增值税?
老师,扣供应商的质量扣款5万,怎么做账
汇算清缴,因前期公式设置错误导致计提折旧当期为负数,A105080不允许为负数,填0的话到期数据与财务报表不一致,应如何处理?
我们出售了自有的固定资产,原价50000,残值3000,累计折旧47000元,我们实际收到了2250元现金,都是发票上面开具的是2500元,想问一下,在这样的情况下该怎么进行账务处理啊?
甲公司从张三从中购买注册商标3个,共4万,计入什么科目?
麻烦问一下,我们2025年度营业外支出有清理净损失和个人所得税两项共计71393元。在年报中,还需要调增么。
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,用的是应付账款这个科目,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以前财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款挂账,往来账上就一直是显示负数,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接采购入库一笔账,把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司货款款,如果我调回来的话,那我是否需要把去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗,总感觉调了这笔款,供应商有少给我供货的这笔材料,请回复过的老师不要理会
老师,2025年12月计算工资薪金个税时已扣除了员工的个税600元。但是2026年1月申报这笔工资薪金时发现个税系统并不需要扣除这笔个税600元。现在需要公司需要补还给这位员工600元,以什么名目补呢?
我们向境外单位提供服务
也进行了跨境应税行为免征增值税报告填写
更正申报表就有题目中的阻断提示,不知道怎么回事
我没有明白您的意思?您上传图片看一下,我看看您填在哪个位置了?
提示第四行不能为0
后面是个“其中:”吧?那可以后面再填上这个数,您试试。
其中:跨境服务,我填了
但他让填第四行
提示让填第四行,但我们不符合第四行填报条件
您把提示内容我看看。
上边那个图片是提示内容
提示的一样的
然后第4行您无法填写、无法保存吗?
我们不符合第四行填写条件
我们提供的信息系统服务
前几个月都能正常更正,只有这个月不行
前几个月也是信息系统服务吗?
一直都是
填在减免税申报明细表的跨境服务这三个行次,这次无论怎么样都申报不过去,提示您本次增值税及附加税费申报(一般纳税人适用)申报失败,申报失败原因:增值税及附加税费申报(一般纳税人适用):增值税减免税申报明细表,选择减(免)性质代码【null】无效,请核实。
如果一直可以,操作及业务没有变化,只是这次不行,那可能就是税务系统原因,您需要联系一下税务人员问下。