是的,多出的部分就是利息

老师,这个预计负债减少,拿弃置费来说,预计负债减少冲减成本,超过成本部分计入当期损益,可是开始弃置费不是以现值计入固定资产,后面的发生额不是借:财务费用 贷:预计负债,计入当期损益了吗,减少不应该是减少以现值计入固定资产的部分,多出来的冲财务费用吗,多出来的应该去冲财务费用啊,怎么会冲固定资产的账面价值呢
老师你好!我新接的会计的账,我看到他资产负债表上的其他应付款是负数,我问他,怎么回事,他说她有暂古费用了,那也不对啊!其他应付是负数,就是多付出去的,不是应该是其他预付款吗?是应该看看有预付款是多少呢!分裂填报,填成正数吗?他不是手工账,是财务软件做的,自动生成报表,财务软件不会自动分析做分裂填报吗?
之前电费入的成本,后来电费一部分给别人用的,我冲了成本,这个月没有销售成本是负数,财务报表会不会申报的时候过不去
21年 所得税汇算清缴,发现折旧多计提,超过原值。请问老师,21年度财务报表要改吗,1,账务分录是5月份调整吗,借费用负数,贷折旧负数,吗
老师你好,去年归还一笔贷款部分本金做成了利息,借:财务费用_利息支出5万,贷:银行存款5万,今年改成借:短期借款5万,贷:财务费用-5万,这样改对吗?如果不对正确分录该怎么写?要不要改去年的报表?
公司注册资金50万,股东1占比百分之10,那她投资100万的话,溢价90万,这90万能用去购买设备吗? 投资分录 借:银行存款100 贷:实收资本10 贷:资本公积-资本溢价90
计提及发放有个税的工资表,两笔分录怎么写
老师你好,我们老板用公司名义贷款,款到公户,又转给老板了,,利息是老板每个月转公户,银行从公户扣款的, 这个怎么做会计分录
你好 老师买的托盘 基本就是发货周转使用 用来装货公司内部使用 这个做什么凭证
老师您好,12月份暂估的收入填在无票收入这里哈,1月份收到发票了,这个上期暂估交过的增值税填在哪里啊
我想请咨询一下老师,我去代账公司那边接账,这个公司是23年成立的,但是她们说接手的时候是从25年6月接的之前的数据都没有。这种账我能接吗
老师,请看图,这是新建的账套在录入期初数,我在科目设置里加了长期待摊费用,但因为长期待摊费用没有像累计折旧的中间科目,所以总账是按余额填的,但资产那里系统又是按原值列示的,点期初对账导致有摊销差,你们建账的时候是怎么解决的?
老师,请问一下我们公司有笔劳务费上个月误发了,做账挂其他应收款了,这个月又确定能发了,这种这个月做账怎么做,还有这个月需不需要报个税
请问老师,个体工商户做账必须要发票吗,政策依据是什么。谢谢
请问老师,根据毛利率计算的增值税税负率与实际缴纳的增值税税负率相差多少比较合理?