工会经费取应付职工薪酬的 贷方值

老师,计提工会经费 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:应交税费-工会经费
你好老师,就是计提工会经费时,应该是应付职工薪酬_工资的贷方吧,2%计提。还是应付职工薪酬的借方_工资。
工会分录 计提 管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 余额在借方是发生得费用吗
企业所得税申报表的应付职工薪酬明细表,这是做应付职工薪酬的贷方还是做应付职工薪酬借方
统计局报表填报应付职工薪酬看借方还是贷方,应交增值税看借方还是贷方,
老师,请问一下在报企业所得税年报表时自动填写了以前年度亏损,我应该做会计分录。谢谢
老师,25点12月末,我没提法定盈余公积,已经申报完报表了,我要是提的话,影响所得税吗
一般纳税人当月开了销项票,但是进项票还在次月才能取得,有没有什么方法是可以解决当月申报了不交税,次月把销项进项相抵的方法?
个体工商户需要像企业一样每个月申报个税吗?
老师好,请问更正3季度的申报表,在哪里更正?
我们收了25年11月-26年4月的租金,发票已经在去年的12月份开出去了,我们能延期确认26年1-4月的租金收入么?
比方说法人有一个个体户,然后自己另外在别的公司有6万年工资收入且享受了6万免税额,问那么这个个体户在定期定额,定期定率,查账征收,3种情况下6万年收入分别多少税金。
开发票有负数的怎么办
老师,请问现在企业发现2008年盖的厂房没有入账,之前是交给财务公司做的,没有发票那边就没有做账进来,厂房是工厂的厂房(铁皮的),不属于有建筑资质的建筑物,这部分的厂房建筑物投资差不多1000万,是老板通过自己个人账户直接转的,没有发票。现在企业涉及到拆迁,要怎么用被认可的方式补做进来作为拆迁支出呢,谢谢
您好老师,汇算清缴调赠的部分还需要在账上做分录吗