您好,现在是全电发票,你可以打出来的

老师,有几张专用发票,我是用于职工福利费,那么我肯定是选择不抵扣的,我勾选专票的时候也是这么操作的。最后的统计结果也是对的。但是到了我报税的时候,系统给我这个提示,我不明白为什么会这样???我专票勾选完成后的统计数,进项税额是对了的,那些不抵扣的,都没有算进来,结果报税时却给出这样子的提示,搞不懂了。读取发票时,进项的信息也是不对的,居然把不抵扣的也算进去了,就是说两者信息不一致,怎么回事呢?
老师,有几张专用发票,我是用于职工福利费,那么我肯定是选择不抵扣的,我勾选专票的时候也是这么操作的。最后的统计结果也是对的。但是到了我报税的时候,系统给我这个提示,我不明白为什么会这样???我专票勾选完成后的统计数,进项税额是对了的,那些不抵扣的,都没有算进来,结果报税时却给出这样子的提示,搞不懂了。读取发票时,进项的信息也是不对的,居然把不抵扣的也算进去了,就是说两者信息不一致,怎么回事呢?
外贸企业,没有国内业务,但是每月也会有进项发票,我们没有销项发票,开的都是0税的国外发票,那这种进项发票,是勾选抵扣勾选,在进行转出,还是勾选不抵扣勾选会好些了
一张招待费发票开了专票,分录会计直接做了进项抵扣,但是税务系统没有勾选,可以不勾选直接做个进项转出吗?
老师 我们公司电子税局系统中进项发票有不少没有收到发票 也不清楚是谁开的发票没拿来公司报销 这些进项是勾选还是不勾选 如果不勾选 累积多了如何处理
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
老师,我公司跟A公司没有业务往来,1、我公司银行转款给A公司20万,2、A公司给我们银行承兑汇票 20万 3、我公司给20万银行承兑汇票背书给我公司的供货商4、供货商给我公司开发票,请问这四步账务处理分别是什么
问题1:查账征收和核定征收有什么区别和一样的地方? 问题2:从查账征收调到核定征收审核过程中,如何做汇算清缴?
没有需要报销啊 也要打印吗 打印出来干什么
我是问系统的进项抵扣是不是不用管了
可以的,现在没有认证时间要求
是不需要报销的 肯定是别人开了没有拿来报销 跨年不报了 以后也不会抵扣了 ,怎么办 不用管这个票的抵扣了对吧 也不需要任何操作吗
请回答问题
这个你认证,做进项转出就可以
都没有这个费用为什么要做认证
能详细说清楚吗 说不清楚 就换人吧
票你不要管,也不要入账,但上面你要认证,然扣不抵扣就可以,就是这么操作
票你不要管,也不要入账,但你要认证,然后选不抵扣就可以,这么操作就可以了
1、往年多计提的劳务费 25年要怎么平帐啊 会计分录2 还有个税 多计提的个税 用的其他应付 但是不需要再付了 25年会计分录 3、以上两种情况涉及什么稅啊
第一
借:应付职工
贷:利润分配-未分配
第二
借:其他应付款
贷:营业外收入
第二个会要交企税
未分配利润 需要去当年调整吗 ? 另外往年少计提的个人公积金要怎么调整啊 个人部分用的其他应付 少计提了 不需要再补了 。25年平帐会计分录 及涉及税金
不用,这个两个分录都是现在做的,个人部分公积金现在其他应付款是负数吗?
现在其他应付在借方
如果只是调平
借:营业外支出
贷:其他应付款
这样就平掉了
好的 现在负数
我的应交税金是负数 是因为有进项留底吗
是的,这个可能是进大于销