四季度企业所得税一样要申报的

一般纳税人是季报企业所得税,月报增值税和印花税和附加税,每年5月31日前汇算清缴,每年6月30日前工商年报,报税就这些吧,我说的每一项对吗
关于企业所得税汇算清缴问题 2022年6月份注销 报年表 报2年度的 一个是21年1月1号到12月31号和221月一号到6月份的年报 老师什么是年报呢
老师,您好,2022年计提的工资是不是在5月31日前发放掉,企业所得税汇算清缴时就不用调增的
对居民个人取得全年一次性奖金,不并入当年综合所得,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额,按所附按月换算后的综合所得税率表,确定适用税率和速算扣除数,单独计算纳税。执行期限延长至2023年12月31日。 老师这个政策指的是:我2023年的年终奖,是必须在2023年申报吗,不能再2024年1月申报12月份工资的时候申报吗?
请问老师 我看到我目前在职的这家公司22年12月份才报21年的企业所得税汇算清缴 不是每年5.30之前报前一年的企业所得税汇算清缴吗?那一年是有什么特殊情况吗?
老师,这种二手车发票如何申报销项税
一般纳税人的商贸企业,就是销售电器的,购进的发票是专用发票,数量必须对应销售的数量吗,如果认证进项发票,要怎样计算认证的发票呢
我公司车辆出交通事故,我公司付了施救费53700元,对方给我公司开了发票,专票,不含税金额50660.38元,进项税额3039.62元,我公司垫付诉讼费595.25元,对方的责任,后期对方公司保险公司赔付我公司施救费53700元,货物损失费1920元,诉讼费595.25元,这个业务流程的会计分录怎么做,施救费的进项税额是否可以抵扣?
老师好,请问我公司是小规模纳税人,符合营改增之前老项目的不动产租赁,增值税5%减按3%开具,但是出纳3月开了一张5%的租赁发票,请问怎么处理?
老师:单位同事现在拿来去年12月的6000多的招待费,发票,今年可以给报吗,
老师,运输公司,餐费发票怎么入账,司机路上吃饭的。
工商年报,如果“网站或网店信息”“股权变更信息”“对外投资信息”都没有,还用填吗?
老师您好请问申报年度企业所得税纳税调整项目表里面关于财务费用-手续费23行,其中也账载金额栏,税收金额栏,调增金额栏,请问财务手续费填在账载金额和税收金额栏吗?
老师,请问辞退员工的补偿金,一般记的费用科目,设什么名字的明细?
工资冲暂估分录怎么做
申报,但可以不交是吧,一并到次年?
若四季度申报表,要交企业所得税,还是要交的