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我公司车辆出交通事故,我公司付了施救费53700元,对方给我公司开了发票,专票,不含税金额50660.38元,进项税额3039.62元,我公司垫付诉讼费595.25元,对方的责任,后期对方公司保险公司赔付我公司施救费53700元,货物损失费1920元,诉讼费595.25元,这个业务流程的会计分录怎么做,施救费的进项税额是否可以抵扣?

2026-04-03 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-03 11:37

同学,你好
你支付,因为后期会赔付,不计入费用
借:其他应付款 53700%2B595.25
贷:银行存款

后期赔付
借:银行存款
贷:其他应付款


进项不抵扣

货物损失费1920元
借:银行存款
贷:营业外收入1920

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同学,你好
你支付,因为后期会赔付,不计入费用
借:其他应付款 53700%2B595.25
贷:银行存款

后期赔付
借:银行存款
贷:其他应付款


进项不抵扣

货物损失费1920元
借:银行存款
贷:营业外收入1920
2026-04-03
您好,会计分录: 借:银行存款 贷:营业外收入-保险赔款
2022-07-06
首先这个挂靠的账务处理,他是这样的,你开发票出去,你是要做收入,然后那个挂靠你的那个人,他给你开发票,你作为成本,然后你再把那个钱结给他,那么中间的差额就是你的管理费和你的利润。那么,至于你说这个挂靠欠了多少钱,能够体现,这个你只能是单独弄一个表格去进行记录,这个账上是不能体现的。
2022-03-25
同学你好 是工程的业务开工程服务不是简易计税的吧
2022-05-07
借固定资产清理 累计折旧,14694.72 贷固定资产 借银行存款21600, 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税216000÷1.13×2% 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2024-09-14
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