您好,对方认证了可以部分红冲

老师,上个月有三笔原材料暂估入库(因为没有收到发票),这个月对方把三笔业务合计开了一张发票,如果红冲上月的暂估业务的话,是要一笔一笔红冲,还是可以合计红冲呢?
老师,您好。一个月里红冲不少笔发票,每笔红冲的发票还不止一张,摘要直接都写红冲可以
老师好,上个月月底对方开了十几万的发票,在本月8号的时候,发现发票红冲了,请问可以让开票方取消红冲吗?取消红冲金额是算上个月还是这个月
使用全电发票后,发票开错了就作废不了,只能开具负数发票红冲,请问入账时候,是否也要将这张蓝字和红冲的发票一起入账?可以不入吗?
请问发票红冲可以红冲整张发票的一部分吗?比如2023年11月开了一张10000元的专票,现在红冲其中的5000元,这样可以吗?
25年甲公司承包乡村农田转租给乙公司,25年租金30万,甲收到租金,借银行存款50、,贷预收账款/50,年末确认租金收入借:预收账款50,贷其他业务收入50.万,2026.3月租金结算时,发现多转收入10万(需退租户原因地租少了)?那么甲公司如何做账?
老师好,我们租了对方的厂房 支付租金 是不是是直接做主营业务成本就可以了 折旧跟我们没有关系的
新风系统:①发票开具的是建筑服务;配套的还有:①*制冷空调设备*新风变频净化换气机(直流无刷电机、9档调速),请问①和②可以享受固定资产不超过500万一次性税前扣除么?
老师,个体户,没有成本费用发票,胡辣汤店,成本按多少的比例算呢,
请问老师,小规模自己的货车低价卖了,按卖价交税,这部分亏损计入营业外支出对吧,税法上这部分营业外支出是不是有被检查的风险,会发现低于市场价卖出会引来稽查或者预警一类的事情吗
老师,收入不含税报30000元,增值税免900,然后报经营所得时系统自动提出金额30000元,需要改金额30900元吗,因为免税收入计入营业外收入
买电脑5 0 0 0元,能直接做费用吗
老师好,假设 企业利润总额100万 未分类利润 —50万 最多可以给股东分配多少利润 25万吗
老师,收入不含税报30000元,增值税免900,然后报经营所得时系统自动提出金额30000元,需要改金额30900元吗,因为免税收入计入营业外收入
你好老师,公司做食品销售的,领导用了几箱送人了,成本价200,用了5箱!要视同销售吗?
我的意思开了冲红的发票,那么是对上个月凭证进行做部分金额更正的
还是说要按照整笔分录做相反的科目昵
你冲红多少,就把这个分录红冲多少
好的,那么要冲红相应的成本是吧
还有上个季度有减免税额的部分,同时也是要做结转吗?
是的,这个也要做结转的
是的,这个也要做结转的
有一部分是跨年度的也是要结转,是吧
是的,这个也要结转的