摘要直接都写红冲可以

老师您好,上个月开了一张发票,这个月开票冲红错了,还可以作废这种冲红的票吗?
去年6月开给同一个公司5张发票,我合计金额一笔入账,现在8月份要冲红其中一张,我是不是找到21年6月那张发票直接点红冲,红冲到8月份的那个金额就改为要冲红这张发票的金额?
老师,上个月有三笔原材料暂估入库(因为没有收到发票),这个月对方把三笔业务合计开了一张发票,如果红冲上月的暂估业务的话,是要一笔一笔红冲,还是可以合计红冲呢?
您好老师,如果10月拿到一张发票,12月要红冲,但是这张发票还没认证,可以开红字信息表红冲吗?还是必须先认证后才能红冲
老师,您好。一个月里红冲不少笔发票,每笔红冲的发票还不止一张,摘要直接都写红冲可以
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
那红冲记账凭证合计大写,前面要写负是么
红冲记账凭证合计大写,前面要写负。
那红冲后,重新开具不一样的金额发票,摘要怎么写比较合适
摘要可写:重新开具发票。
几笔都写重新开具发票了
几笔都写重新开具发票,这是合理的摘要。也可写某某业务重新开发票