你好,只能一家扣除5000那家不可以的,只要没超过12万汇算清缴可以扣除

比如说A公司投资了B公司 做的是长期股权投资 如果B公司经营了一年 盈利了 然后在年底的时候 B公司就做了股利分配 分了1000万给A公司 在A公司账面就产生了长期股权投资的投资收益1000万 但是A公司还没有收到钱 假设A公司今年就投资了 其他什么事儿都没干 扣除了费用之后A公司的净利润是900万 那这个900万应该不需要进行所得税费用的计算吧 在汇算清缴的时候 这个1000万也是可以调减的 等到实际收到这1000万的股利之后再交所得税对不对?
老师,您好,请教个人所得税清缴时,1)每月累计减除费用5000元是如何确定的,例如我在2021年度去了两间公司工作,A公司1月至3月在职,3月底离职,B公司5月至12月在职至今,当年我共工作11个月,那么个税汇算清缴是按55000元扣除,还是按60000元累计扣除?2)五险一金是否可以全额如除?还是只能扣除个人缴纳部份?
老师您好。 A公司有一名工程师,是在A公司缴纳社保的正式员工。每月的税前收入是15,000元。他利用业余时间在B公司兼职做了一个项目。项目成功之后,B公司准备付给他6万元的报酬。请问:1.这笔报酬B公司以劳务的形式或工资的形式都可以吗?2.以劳务的形式和以工资的形式个人所得税扣除分别怎么计算?
老师你好,我想咨询一个问题,我现有AB两个公司,A是生产性企业,B是商贸企业。平时都是A负责生产,然后卖给B负责出口,退税。然后B公司现在接到这么一张订单,是客供材料的订单,客户C要求这批出口商品中的一个小零件用他的客供材料,B公司不需要付任何费用购买,但进口该批客供材料的时候B公司在单一窗口交了关税和增值税,有缴款书。然后B公司是几个人的那种销售公司,不具备加工生产能力的,这批客供材料直接运到A公司,由A公司去组装,然后做好后卖给B公司,B公司再出口卖给客户C。这种情况,AB公司的账务应该怎么操作?咨询税局,当地税局说10年内都没见过这种情况
老师,有几个问题想咨询 1、在年终汇算清缴的时候,研发费用加计扣除表中的“人工费用”中包括研发人员的劳务费吗?做账的时候是“借 研发支出-劳务费,贷 应付职工薪酬-劳务费的”。2、研发人员的餐费招待费是写记在管理费用?还是写在研发费用加计扣除这个表里啊?3、同一个人在两个公司可以申报工资薪金吗?是两个公司都要扣除费用5000吗?还是只能在一个公司扣除5000?社保只在一家公司交。
如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
小规模的项目帐怎么做
那我再填个人信息采集的时候5千元那费用扣除点否是吗,
那家扣除了,你就不玩扣除,只可以选择一家
假设A发他6000,B公司费用扣除5000点否,同时发他1千那么他在B公司需要交当月税吗
当然需要缴纳个人所得税
现在是申报12月税款所属期,数据是否来源于12月发11月的工资,那么应该是11月工资清单是吗
是的你说的是正确的
你好,只能一家扣除5000那家不可以的,只要没超过12万汇算清缴可以扣除,老师你是不是打错了,怎么是12万,不是6万吗
加上别的专项附加扣除合计
老师刚才我试了一下A公司这个人有5000的费用扣除发4000没被扣税.B公司费用扣除我点否,在A公司没交税,B公司工资是1000产生了30元的个税。为什么呢,不应该还没到5000呢合计起来
因为第一用了5000 第二就没有
那我能不能两家公司都先点可以扣除,他个人到后期自己汇算清缴,这样前期我就代扣了 不知道可以不可以
也可以的,你试试吧具体的