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采购设备,发票比实付少500,这个怎么处理,发票已入账

2026-01-17 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-17 09:58

多付的金额计入营业外支出

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快账用户3629 追问 2026-01-17 10:08

我们少付了500

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齐红老师 解答 2026-01-17 10:09

少付的挂应付账款

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快账用户3629 追问 2026-01-17 12:32

申报增值税的时候,显示教育费附加和地方教育费附加都是0,我是根据我们专票税额来计提的。是0的话我是不是需要去把账改了

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齐红老师 解答 2026-01-17 14:05

是的,不需要交的税费不需要计提的。不做账体现

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相关问题讨论
多付的金额计入营业外支出
2026-01-17
你好,普通发票的可以不用管的。
2022-12-07
借:固定资产
贷:银行存款
应付账款
2023-07-09
设备已到现场,即使发票和款项未处理,符合固定资产确认条件就应暂估入账并计提折旧,实操中先暂估入账,计提折旧,取得发票后冲销暂估再按实际金额入账,必要时调整折旧。
2024-12-12
你好!你可以借在建工程 应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款50,应付账款2 然后借固定资产-暂估  贷在建工程,应付账款
2024-05-29
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