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我们采购材料,入库价格500,合同520,发票开了520,因为有个材料送货比合同和发票少了20,付款付的是500,这个原材料入库是借原材料,500,银行存款500,那这个多开20发票怎么处理

2022-12-07 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 10:34

你好,普通发票的可以不用管的。

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齐红老师 解答 2022-12-07 10:34

直接按照你支付的来做就可以的。

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快账用户2650 追问 2022-12-07 10:37

有进项的,入进货系统是原材料442,进项58,应付账款500,付款也是500,但是开发票是520

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齐红老师 解答 2022-12-07 10:40

两种做法,借原材料,应交税费、应交增值税进项贷银行存款、应付账款,你可以把这个应付账款结转到营业外收入,借应付账款贷营业外收入。

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齐红老师 解答 2022-12-07 10:41

还有一种做法是借应付账款贷原材料、应交税费、应交增值税进项转出。

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快账用户2650 追问 2022-12-07 10:42

意思是我把这个多出来的20按照发票入账,原材料,进项,应付账款,借营业外收入,贷应付账款42

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齐红老师 解答 2022-12-07 10:45

知道两种做法,你自己选择哪个都可以的。

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快账用户2650 追问 2022-12-07 10:46

那第二种方法是我先按照发票入账,再把20的冲掉?

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齐红老师 解答 2022-12-07 10:50

是的是的,是这么做的。

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你好,普通发票的可以不用管的。
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