按发票上的不含税金额申报增值税

老师,您好,我们是一家个体工商户,2022年上半年是核定征收,下半年是查账征收,在报个人经营所得时,收入总额怎么填?是按核定销售额加上下半年实际开票的销售额填写还是按全年的开票销售额填写?
老师,我们是小规模纳税人,今年是开1个点的税,我们做账税额是按1个点的税额,还是按3个点的税额做,再就是对方跟我们开了一张专票,那个税额,我们不能抵扣,应该要怎么做分录,再就是报税的时候要怎么报啦。
老师,我想问一下,我们个体户核定销售额是75000元,我们开一个6万的销售额,是不是也是免收增值税
老师,我们是个体工商户,现在小规模纳税人开具普通发票不是1%的点吗?我想问一下小规模纳税人增值税申报表中的未达起征点销售额是填含税销售额除以1.03的数还是填含税销售额除以1.01的数呢?
老师,我们是一个小规模,1季度开了几张1个点的专票,按照开票金额,我们专票那1个点应该如实交税,但是在申报增值税的时候,应缴增值税跟我们开票金额那个应缴的增值税,相差3分钱,我该怎么让这两个数据相等?在哪里可以调一下嘛?申报表里面数据都改不了
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
研发费用如何建账,有哪些原始资料佐证?
我想问下,年终奖一次性奖励个税申报,当月交了150元,可以全退吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?
我们是个体户,这个增值税4763.03元是怎么计算来的,我怎么算销售额×0.01也不是这个税额呀?这是怎么回事
我们是个体工商户,根据这个增值税表,所得税收入总额我填多少是正确的?
是不是开了3%或5%的发票?
不清楚了,现在根据这个表,麻烦老师帮我算一下第四季度所得税收入总额填多少是正确的
怎么算都对不上最后的应纳税额
我们是个体户,经营所得收入总额填多少是正确的?
经营所得收入总额填450,991.20
这个表,老师
2,253,490.94%2B485071.46%2B51,557.47%2B501.90
以上加上做为经营所得收入总额
经营所得我申报了,也交税了,收入总额比这个多报了6000多,还需要作废掉,重新报?老师
如果这样,不用重新报了,没关系的
好的,谢谢老师,报经营所得,收入总额比增值税表里多报了6000,这样税务那边也不找我是吧?
不会,税务不会找不过来
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!