就是10月计提的余额的

老师您好,我想请问一下,如果算公司年度净资产的话,是1到12月的应收总金额➕年末盘点的库存量➕年末公账余额➕年末私帐余额➖1到12月应付总金额➖所有费用总和,是这样吗?
老师,应交税费期末应该有余额吗?有余额的话是下个月应该交的税吗?
应交税费没有期初余额期初平衡,如果期末有余额报表平衡吗
老师,如果12月年末结转增值税,那12月末应交增值税是不是就没有余额了
老师,资产负债2023年12月31日的应交税费期末有余额,是还有未交的税费吗?
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下
老师,员工6000元的费用报销,12月份的发票,已经结账了,12月份没有预提,可以计入到1月份吗,我们需要怎么处理
周六周日能开普票吗?是不是只能周内开票
12月末应付工资和应交税费有余额吗,如果有余额是挂的几月的余额
公司没有员工,个税系统是不是就不需要申报了
融资租赁公司应付账款和实际欠款 有差额怎么处理
老师你好,10月银行账一把付了4000元,有2000是9月的,有发票,在9月已经入账,有2000是10月的,这个分录怎么写,摘要怎么写
销售自行开发的房地产项目,适用一般计税方法计税时,按照取得的全部价款和价外费用,扣除当期销售房地产项目对应的土地价款后的余额计算销售额,请问老师,这差额的部份,也就是抵减出来的销项税额要怎么做分录?(平时房款开全额发票了,就要确认收入,我就按正常的分录确认收入)