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老师,个税申报中,11月上个月多报的,或少申报的,我可以在本期的申报金额上减少或增加差额吗

2026-01-17 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-17 11:56

可以在本期的申报金额上减少或增加差额。

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快账用户7978 追问 2026-01-17 11:57

老师,还有一种情况,就是这前公司12月申报的实际是11月的工资,但是人员已经离职了,我可以不申报他的工资吗。

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齐红老师 解答 2026-01-17 12:01

离辞人员,有发工资,就要申报的

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快账用户7978 追问 2026-01-17 14:24

老师,我们是在一个四五线的小城市,员工就是不肯交个税,我可以给他少申报一点不

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齐红老师 解答 2026-01-17 14:26

最好如实申报个税

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快账用户7978 追问 2026-01-17 15:52

老师,这是什么原因,说这么多人未计算税款

老师,这是什么原因,说这么多人未计算税款
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快账用户7978 追问 2026-01-17 15:53

可是我点了税款计算这里呀

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快账用户7978 追问 2026-01-17 15:59

老师,能回复一下吧

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齐红老师 解答 2026-01-18 09:37

第二步 2税款计算,要点下

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可以在本期的申报金额上减少或增加差额。
2026-01-17
你好! 你需要去税局做11月份的更正申报,申请退回多交印花税,然后12月份按本来正确的数据申报。
2022-01-17
是的。本期实际加计抵扣金额不填写。
2022-05-05
本月加计抵减的本期发生额24270.44*10% 实际抵减时借应交税费  贷其他收益
2022-02-15
最好是做更正申报。是不想做更正申报,后面像你这样调整也行。就是后面少发。
2024-01-28
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