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A公司在B公司的后台有个1万元的余额,这个余额可以提现到公户,由于暂时还没有提现,账上提现应收账款--B公司1万元,现A公司将这个价值1万元的余额怡9000千元卖给了C 公司,并且C将这个9千元打到A公司账上,请问怎么做账才可以将这个1万元和9千的账做平

2026-01-17 16:11
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2026-01-17 16:13

借,银行存款9000, 营业外支出1000 贷,应收账款B公司, 然后出一个委托书

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借,银行存款9000, 营业外支出1000 贷,应收账款B公司, 然后出一个委托书
2026-01-17
同学你好 这个的话你是做哪一个公司的账
2020-10-13
你好,同学。 本应是甲,应收账款 A。乙,应收账款 A。B的处理是,其他应付款 A。 现在的处理是 B借,其他应付款 160,贷,银行存款 160 甲的处理 借,银行存款 100,贷,应收账款 100 乙的处理 借,银行存款 60,贷,应收账款 60
2020-10-11
你好,情况没有描述清楚,把a.公司的股权转给b.是吗
2022-02-28
你好同学,稍等回复您
2022-12-18
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