你之前填写了无票收入,如果是的话开了发票的那一个月填写无票收入负数

cpa对ABC公司2018年度财务报表审计。ABC公司2018年12月18日与A公司签订销售合同,出售一批商品(成本300万元),价款600万元,发货时收取50%价款,余款分3个月从2019年1月起于每月末收取。12月23日发货时开出增值税专用发票(增值税96万元),并于当天收到税款和50%的价款。分期收款发出商品应按合同约定的收款日期确认收入。2018年12月28日发出商品时该公司会计处理如下:借:银行存款3960000贷:主营业务收入3000000应交税费------应交增值税(销项税额)960000借:主营业务成本1500000发出商品1500000贷:库存商品3000000注:该公司坏账准备按照应收账款余额10%计提。注册会计师能否同意公司的做法,并说明理由,不同意,编制会计分录
3.2018年7月1日,甲公司向乙公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为200万元,增值税税额为32万元。该批商品成本为150万元;商品未发出,款项已经收到。协议约定,甲公司应于9月30日购回所售商品,回购价为203万元(不含增值税额)。4.2018年1月2日,采用分期收款方式销售商品,合同约定的销售价格为1200万元,于毎年12月31日分5年平均收款。该商品的成本为520万元,现销方式下的销售价格为1000万元。当日开出增值税专用发票,注明的税款为192万元,并于当日收回税款。假定实际利率6%要求:编制当年有关会计分录。
3.2018年7月1日,甲公司向乙公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为200万元,增值税税额为32万元。该批商品成本为150万元;商品未发出,款项已经收到。协议约定,甲公司应于9月30日购回所售商品,回购价为203万元(不含增值税额)。4.2018年1月2日,采用分期收款方式销售商品,合同约定的销售价格为1200万元,于毎年12月31日分5年平均收款。该商品的成本为520万元,现销方式下的销售价格为1000万元。当日开出增值税专用发票,注明的税款为192万元,并于当日收回税款。假定实际利率6%要求:编制当年有关会计分录
重庆B公司自身经济纠纷被起诉,我们公司A和他的购销合同是450万鞋款, 目前已提货出口到非洲。 货款没给他付完,他票也没给我们开完。 我们付了不到200万钱, 他发票也开的不到200万。 现在临近年底,就怕他这官司要拖到明年,明年才能开出成本发票给我们,而且我们今年底前就会收到卖到非洲的货款800万。这样收入和成本票不在同一年度了,企业所得税怎么处理
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,商品销售价格不含增值税,确认销售收入时逐笔结转销售成本。2019年12月发生如下经济业务:。(1)12月2日向乙公司销售A商品,总价600万元,实际成本540万元。商品已发出,款项存入银行。因成批销售,给予对方10%的商业折扣,开具增值税专用发票。该产品已计提跌价准备5万元。(2)12月8日,收到丙公司退回的B产品并验收入库,当日支付退货款并开具红字增值税专用发票。该批产品为当年8月售出并已确认收入,售价200万元,实际成本为120万元,因对方在10天内付款,给予售价2%的现金折扣。[全部写会计分录]
朴老师,箱包制造公司想开劳务票,加经营范围,纺织类加工,工商那边不让加加工类,这个怎么弄呢老师
今天老板让我开票,但是账号密码这些都不知道,老板也不是很清楚,我现在怎么处理呀?
利润表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业) 报表中的本期和上期 分别指的什么时间
老师好 固定资产清理转到营业外支出-非流动资产毁损报废损失,还是写:营业外支出-固定资产盘亏损失啊
收取工程中介费/居间费应开什么类目的发票,需要什么经营范围
朴老师您好,有这么一个情况,请你内账的角度思考:春节后我们是2月28日上班,所以2月份每个员工就只有一天的收入,但是2月份仍然需要缴纳社保费,由于我们是内账,当初聘请某员工的时候已经双方同意不管以后买不买社保总收入我举个例子就只有6000元/月,如果你不买社保全款给付你6000元工资,如果你买社保就按照6000-当月的社保费余下的差额就现金发放,所以员工A 2月份的工资就举例只有200元,但是公司已经帮她全款缴纳了社保费,所以她收了这个200元工资后需要额外补给公司1000多元的社保费,我们今天已经把2月28日以及3月份的工资全部支付完毕,这个员工收到工资时往上反应2月份收入太低,退回公司社保费之后生活压力非常大,申请公司补偿600元,后面老板同意了并且让财务微信转账600元给她,请问涉及到的这个情况我怎么分录呢
客户扫公司公户付款码付款,代理记账公司说可以不用开票,但是要报收入,,正常都是公户收款开票。这扫码付款到公户可以不用开票?
老师请问下今年是不是不能开劳务-加工费了,改为开简称为修理修配服务-加工费对吧
长护险能做个税扣除么?
养老院。一般户。当月未收到发票也未支付。成本当月就不可以走了吗
我现在报25年的税。不知道剩余那200万分录和报税时怎么填写。分录要写销项税吗?
你账上做了收入了没有?你看你账上的做,如果做了的话,在无票收入里面填写
我是需要做这笔200万的收入的。但做账分录是 借应收客户200万;贷:200万价税分离后的不含税金额入收入?一笔销项税?这样做吗?还是销项税不用做分录?
是的 要做 觉睡分开借应收账款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税销项税额