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你好老师!我公司成立时支付刻公章费用等等,都是由法人垫付的,24年的时候因出纳未及时对账导致成为睡眠户,后睡眠户激活后销户,重新又办理了新户,并将睡眠户中的剩余款转入新户中,后来从新户中支取了法人以前垫付款,按说其他应付款对冲之后应该为零,可是现在显示其他应付款在借方还有数字(提出来还法人的金额)请问老师这是什么原因?如何处理?

2026-01-17 18:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-17 18:42

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-01-17 18:58

您好,核对初始垫付凭证其他应付款贷方金额;核实睡眠户余额转入新户时是否误贷记其他应付款;检查从新户支取还款分录应为借其他应付款、贷银行存款且金额一致。 垫付时: 借:管理费用 贷:其他应付款 睡眠户余额转入新户: 借:银行存款-新户 贷:银行存款-睡眠户 从新户支取归还法人: 借:其他应付款 贷:银行存款

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快账用户5991 追问 2026-01-17 19:11

老师当时睡眠户的款打入法人个人账户了,走的其他应收款,新开户后,法人从他自己的账户打在新账户里了,这个怎么解决?我需要做那几步分录?

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快账用户5991 追问 2026-01-17 19:12

我就是按你这个分录做的,为什么在25年底显示借方余额呢?

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快账用户5991 追问 2026-01-17 19:12

是没有结账的缘故吗?

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齐红老师 解答 2026-01-17 19:17

您好,好的,这里有2个分录哦

您好,好的,这里有2个分录哦
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快账用户5991 追问 2026-01-17 19:31

其他应收款是平的,现在是其他应付款,法人垫付款不但没平,反而出现在借方,什么缘故?

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齐红老师 解答 2026-01-17 19:41

您好,我们补做分录  借:以前年度损益调整代替  管理费用

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快账用户5991 追问 2026-01-17 19:44

老师我说的是其他应付款出现借方,也就是说原来法人垫付款不但没冲掉,反而出现在借方,是什么意思??

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齐红老师 解答 2026-01-17 19:47

意思是公司将法人垫付款计入费用,没有贷  其他应付款,而还款时借记其他应付款, 导致出现借方余额

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快账用户5991 追问 2026-01-17 20:24

记账时都做了贷与借,现在确显示在借方!

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齐红老师 解答 2026-01-17 20:33

您好,因为贷方小于借方金额

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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