这个应当按照2025年8月账面计提入账。

因为冲销前期申报的无票收入,导致本期开票收入大于申报收入,比对不通过,我该咋办
公司收到供应商的赞助费,然后我们开了服务费发票出去,这种是不是就必须要交增值税了,本来赞助费是不用交增值税的
工会经费是按照员工工资申报?还是按照工资,节日福利,奖金都包含在内计算?
临时工申报个税,受雇类型雇员吗
老师小规模纳税人公司注销被复业了,s局要求把剩余有数的科目清零,现在报表上就剩余银行存款1263.3元,实收资本100000元,未分配利润-98736.7元,老师做哪些分录处理?
一般纳税人变卖二手手高于购入价格,而且还没折旧完,如何做分录?
请问我们公司是2025年9月注册的,前面几个月都是五千,我最后一个月申报30000是不是也不用交税呀,每年不是有60000万免费额度吗
跨区域涉税,预收账款10万,小规模纳税人,这样不用缴纳增值税,还需跨区域申报吗?或在注册地税务局内申报?也是预收十万不申报?或增值税0申报?跨区域二个地区都在一个省内。
其他应收、其他应付同时都挂了近40万,这个有没有风险?去年6月成立的新公司。报财务报表时,是否可以把其他应收、其他应付金额同时减去个40万,这样会不会好一点,降低风险?
老师您好 我们做出口退税 进项13%勾选的 退税率9% 请问差额4%账上如何处理 还是必须开出口转内销的证明作为抵扣勾选