同学,你好
你合同是什么金额,印花税就按照什么金额申报

签订合同时,主合同注明含税金额103万元(含税)。之后有明细附件,附件明细表有注明不含税金额100万元,税款3万元,请问,这种情况下,申报印花税时,是按哪个金额为计税依据呢?谢谢!
老师,咨询个印花税问题,比如我公司本月签订一个购销合同不含税金额100万元,本月符合条件的挂账金额不含税是20万,那我按哪个金额来算印花税?
老师,公司购进货物100元,卖110元,假如合同金额都是含税的,交印花税时,是按照100+110的合计金额来计算吗
申报印花税的时候,如果产生的是维修劳务收入,收到的是3000元,是按实际收款的金额申报印花税吗? 如果是买卖合同呢,是按不含税金额
老师,印花税是根据合同缴纳,比如我签的购销合同是100万,3个月才完成,现在公司每月按时间采购和销售的合计金额,算成不含税金额后,再按这个交印花税,是对的吗?还是只能按签的合同总金额100万,当月按签合同的不含税金额交印花税?
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。