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签订合同时,主合同注明含税金额103万元(含税)。之后有明细附件,附件明细表有注明不含税金额100万元,税款3万元,请问,这种情况下,申报印花税时,是按哪个金额为计税依据呢?谢谢!

2023-03-18 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-18 11:06

您好,这个是属于按照100万来的

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快账用户6338 追问 2023-03-18 11:10

如果上述情况,没有明细附表,印花税计税依据,可以按照100万吗?

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齐红老师 解答 2023-03-18 11:10

可以,这个是可以的

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您好,这个是属于按照100万来的
2023-03-18
您好,只要合同主体体现了总金额的不含税金额和税额,就可以按照不含税金额缴纳印花税
2020-11-21
需要就一次性按照155*10年的金额缴纳印花税
2025-09-17
你好,老师好,现在印花税新政下,我司融资租赁设备(有设备购买合同70万,融资租赁合同租赁成本70万,首付款14万,租金总额595701元,承租人服务费25900元),印花税计税依据是多少呢? 按照合同总体金额的
2022-09-12
你好; 你们合同 有金额 填写吗? 你的设计服务费 不缴纳印花税的; 道具 租赁 会按财产租赁合同来交纳印花税的; 合同有金额 就按 1万缴纳的 ; 后面是含税金额按 含税金额来交纳
2022-04-19
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