同学,你好
借:银行存款
贷:递延收益

老师好,请问中外合资企业,出口退税的账务处理从头到尾会计分录怎么做的?谢谢
老师好,我处理固定资产原价10万,累计折旧3万,现卖给个人2.8万,会计分录昨做,另增值税申报表收入和利润表收入不一致咋办,谢谢!
老师 请问我公司支付的危废处理费会计分录咋写,我公司是生物医药行业 谢谢
每人一份的公司非货币性福利怎样做会计分录?又怎样并入工资交个税?分录咋做?谢谢老师
请问老师,收到不征税收入购买固定资产,借银行存款 贷递延收益,借固定资产 贷银行存款,这样的话利润表里没有体现这笔不征税收入,那企业所得税里面填写了不征税收入那就对不上利润总额,这咋处理,谢谢
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
25年的pos收款,账上是先挂的应收,实际结算到账冲应收,但当时当时没有做手续费,今年开了手续费发票,跨年了,现在要怎么做账啊?
不用做分摊吗?只要这一笔?
同学,你好
资产购建及使用时
购建资产:
借:固定资产/无形资产
贷:银行存款
计提折旧/摊销:
借:研发支出/管理费用等
贷:累计折旧/累计摊销
同时,将对应递延收益结转:
借:递延收益
贷:其他收益(或营业外收入)
不征税收入是不是不允许进行折旧?
同学,你好
可以折旧的
税务局说不允许进行固定资产折旧
同学, 你好
不允许进行固定资产折旧??
他是要求你们直接冲固定资产?
他们说不属于营业收入,就不能进行固定资产折旧
同学,你好
没听过这个说法。
固定资产不折旧,不就一致挂在账上。
他们是不是不让你做固定资产?
如果不做固定资产,那采购后的固定资产是如何做后续分录,谢谢
他们的意思就是做了固定折旧就进行了税前扣除成本,这样不行
同学,你好
直接冲递延收益
借:递延收益
贷:银行存款
就相当公司账目上没有这固定资产吗?这样处理会计法这边可有啥不妥?谢谢
同学,你好
是可以的
如果像您刚才计提了折旧同时又做了递延收益结转是不是也不存在进行折旧了?谢谢
同学,你好
不是,还是做了折旧
那直接冲了递延收益,会计法这样有存在什么问题?谢谢
同学,你好
没有问题
就直接做:借银行存款,贷递延收益;买了固定资产:借递延收益,贷银行存款?这感觉有了又没了似的
同学,你好
嗯嗯,是的