同学你好,个税年度税率表如下图, 级数 累计预扣预缴应纳税所得额 预扣率(%) 速算扣除数 1 不超过36,000元的部分 3 0 2 超过36,000元至144,000元的部分 10 2520 3 超过144,000元至300,000元的部分 20 16920 4 超过300,000元至420,000元的部分 25 31920 5 超过420,000元至660,000元的部分 30 52920 6 超过660,000元至960,000元的部分 35 85920 7 超过960,000元的部分 45 181920 即累计年应纳税所得额为36000元时,税率是3%,又因个税的月固定扣除金额为5000元,故36000元平均到每个月为3000元,加上固定扣除限额5000元,即每月5000-8000元时,个税税率为3%

老师 麻烦给我核对下 年终奖7万应缴纳个税是不是70000除以12等于一个月5833.33元,那么没超过三千的按照3000*3%=90缴纳个税,超过三千的部分按照5833.33-3000=2833.33,2833.33*10%-210=73.33,一共缴纳90+73.33=163.33的个人所得税呢?
老师 个税的速算扣除数 是记住这个就可以吗,这个是固定的吗,,第一个没有超过三千,不是不用缴税个税吗,怎么税率是3%呢
请问一下老师。个税是怎么计算的。那个不超过36000的部分。3%这个是指一个月不超过还是一年不超过。
老师 就是我们公司是本月发上月工资 员工的工资都是按照扣除 5000 后剩余的乘以 3%来计算 但现在个税上好像收入超过 36000 都会按照 10%来计算 这样的话每个月都要翻前面几个月的工资再来计算个税吗?因为每个月工资不是固定的都不一样 有没有什么简单一点的方法来算这个个税
老师 我想请问下 月度奖金 季度奖金的算税依据是不是 不超过单次36000 * 3% 的税率 不超过14.4万*10% 这样算啊 ? 那我想请问下 如果我每个月要发奖金 50000或者10万 都是按照当期发放的剩以当期税率啊 ? 我这个月发50000 税率10% 我下个月 发10万 *10 % 呢? 还是说 我下个月就变成累积制 上个月加当月 就变成 15万*20% 了
老师,我想请问一下,我们公司和别的公司一起租了一间办公室,这个办公室装修发生的装修费我们承担45万,租赁期是三年,那我这个装修费是一次性摊销,还是按照租期摊销,还有一个问题,这个租赁日期是1月就开始租了,但是装修公司还没有开发票进来,钱也没有转过去,那我现在要开始摊销么?还是等人家开发票过来才摊销?
老师,月末未认证抵扣的进项税转入哪个科目
请问老师,我们公司跟自然人交易基本就是企业代扣代缴,那么如果合同约定我方不承担自然人的代扣代缴义务,自然人发生的税费由其自行处理,可否?人家卖方也不愿意让我们知道他们挣了多少钱
老师好,请问自产自销农产品,利润所得税免吗?
老师好,专项附加扣除,租房每月能扣多少
税务自查调增与企业生产经营无关的支出 需要做账吗
老师,为什么增值税申报,销项数据,系统里带出来的数据少了两张发票的金额?
研发费用集中在一个月可以吗?
老师,我们企业给学校做快餐提供给学生老师 吃,然后开免税发票给学校,学校给我们打款,但有开其中一张3000发票教育局来人和老师教研考察在食堂用餐的餐费,开的是某教育局的发票,这个发票开免税 的,是不是开错了,我只知道开给学校是免税的,开给教育局的不清楚了,我想应该是错了
我们客户给我付承兑,他们自己背书给自己侯,在背书给我们,这个票会有什么风险