合计超过30万了,1%税率的要交增值税

“2023年小规模纳税人,专票,普票均按1%税率开,月销售额10万(含专票),季销售额30万(含专票),普票部分免征增值税,超过了全额按1%缴纳增值税。”老师,如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗?
小规模纳税人开普票一季度30万含30万是免增值税的吗?
小规模纳税人开免税农产品发票季度超过30万,需要缴纳增值税吗
小规模纳税人已经开了29万1%税率的普通发票,现在需要开2万元的免税发票,总收入超过30万了,是不是也要按照31万的含税金额申报增值税啊
小规模纳税人开了20万的税率1%得普票,开了20万的免税发票,是否需要缴纳增值税
老师,我们发现25年的印花税没入账。怎么在今年入账呢?
请问老师,2025年度支付的退休人员的独生子女奖励1000元,2025年当年退休的人员,跟退休之前一个月支付还是退休一个月支付,企业所得税汇算清缴都要调增处理么?
我俩夫妻有房贷、两小孩都上学,房本是俩人名字,房贷是我农行帐号,我开了一个小加工厂,她老是找我发工资一合理吗?
分公司借款计提的坏账,在2024年计提当年调增处理。 2025年分公司注销,24年调增的能在2025年调减么?同事说借款的坏账不可以调减。因为不是业务往来发生的。
开发机器人管控系统 的合同,两个问题:1、发票大类和名称开什么呢?2、对应的可抵扣的成本可以是什么
老师:合作社收到财政补贴款,要计入营业外收入,怎么申报呢?
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
但是那个两百万是免税来着没有税率
两百万免税的,不用交增值税
对啊 然后这个三十万是含税总计 不含税是29万多 没有超过三十万的的起征点~
要加上免税销售额的
酱紫 那三十万要交增值税? 这个是技术转让收入 免税200,那企业所得税是200万免征,还是230万免征呀
是的,三十万要交增值税
那企业所得税呢 230万可以免征不 还是只免200万的额度
企业所得税是不免的
有一个合同技术认定,写明了技术转让收入,这个是可以免增值税和企业所得税的,在五百万以内
若在科技局备案了,可以免企业所得税
好嘞,那这个备案信息,是可以230万都免企业所得税不
只能免技术转让部分的企业所得税
技术备案 技术成交额是230万 合计开票也是230万 可以都免吧
技术备案 技术成交额是230万 合计开票也是230万,可以都免
好的 那我在利润表这个开票不含税总计是填在营业收入栏目么,然后在预缴企业所得税那边可以填一个技术转让的免税项目?是这么子操作吗
但是小规模不用价税分离 我是在收入那边直接填写230万吗
开的是免税发票,不用价税分离
有30万是1%的税率,也是要缴纳增值税的,做账的时候是价税分离去做不 借应收账款 200万 贷其他业务收入200万 借应收账款 30万 贷 其他业务收入 297029.7 应交税费应交增值税 2970.3
是的,你的理解是对的。