需考虑增值税、附加税、企业所得税、印花税,小规模纳税人合理加点范围如下: 采购无票 %2B 销售开普票(季度≤30 万):加点 3%-5%(弥补无票所得税损失) 采购无票 %2B 销售开专票 / 普票超 30 万:加点 5%-7%(覆盖增值税、附加税、所得税) 采购普票 %2B 销售开票:加点 2%-4%(普票可扣成本,所得税税负降低)

公司是一般纳税人,零散采购物品索要发票时,经常会有在原单价的基础上加税点的情况, 有些是加6个点开普票或者加10个点开专票(情况不一), 加税点后价格就高了,请问老师,1、我们应该加税点开票吗? 2、我们是13的销项,如果要开,是开普票还是专票划算?3、有没有相关的一些计算方法可以算出来怎样才更划算,谢谢!
你好,我公司于2019年3月与甲方签订一个工程项目,开具3个点的普通发票。合同约定收完全部工程款及税费后开具发票。从2019年到2021年之间有陆续收到工程款,因为甲方拖欠工程尾款及税费,故此项目的所有发票均未开具。现在新政只能开具免税的普票,是否还可以开具3个点的普票,如果能开具,要如何操作?如果不能开具3个点的普票,是不是全部开成免税的普票?如果开免税发票是不是要将税费返回给甲方单位?合同结算价已超500万,实际截至目前收款到账是480万。如果将这些发票全部开出来的话就超额度得升级一般纳税人,之前收的款全部是挂预收账款,没有做申报,也没有预先交税的。或者是否采取其实方式处理?请指点。
老师好,我公司是商贸公司,经营业务是购入藜麦然后回来整理后压成压缩小包销售出去,从农民手里购入自产自销的藜麦,然后收到农民代开的免税普通发票,我就采用的计算抵扣,按买价的9%计算扣除,税务现在查账说我这种算法不对,说是应该应用核定扣除计算方法计算,我觉的我们企业不属于试点扣除试点范围企业吧,因为购入农产品原材料加工成乳制品,酒那些才用核定扣除了吧?
老师,我是建筑施工小规模企业,向采购方提供货物备件等并提供安装售后等一系列服务,现在要开具普通发票,应该怎样开具,合同里没有分开货物备件多少钱,安装等等以后这些服务多少钱,只是列明了每样货物规格型号单价金额,最后总金额就是这些货物明细的加总
(三)成都市某卷烟厂为增值税一般纳税人,2019年10月发生如下经济业务: (1)向农业生产者收购烟叶100吨,并按规定给予生产者10%的价外补贴,收购发票上注明每吨收购价款为25000元;同时取得运输公司开具的增值税专用发票上注明的运费为110000元、税额9900元。(2)向某烟草专卖店销售甲类卷烟300标准箱,每箱含税售价为22600元,共计含税销售额6780000元。由于专卖店提前支付价款,卷烟厂给予其2%的销售折扣并于当月入账。此外,取得运输公司开具的增值税-|||-专用发票上注明的运费为150000元、税额13500元(3)将对外销售同品牌的甲类卷烟 10 标准箱以每新金税售价 9360 元销售给本厂职工,开具普通发票, 共计取得含税销售额93600元。 (4)将自产的新品种乙类卷烟 100 标准箱作为实物投资给某商贸公司,每箱生产成本为 14 700 元,市场上无同类产品售价。 (5)月末盘点时发现, 由于管理不善上月购进的烟叶霉烂变质3吨,该烟叶购进成本与本月购进成本相同(不考虑购进时的运费)。 (6)出租货运汽车,开具普通发票取得含税租金收人67800元。 (7)上述业务涉及的相关狐据均已通过主管税务机关比对认证。 已知卷烟消费税实行复合计征, 乙类卷烟的消费税比例税率为36%,定额税率为 150 元/标准箱, 乙类卷烟的成本利润率为10%。 计算该卷烟厂10 月应缴纳的增值税税额。
老师:合作社收到财政补贴款,要计入营业外收入,怎么申报呢?
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
老师好,公司有个员工去年离职了,但是一直在我们公司申报个税,现在想更正申报个税,但是换电脑了,之前信息不能更正,去大厅可以更正不
老师好,保险公司开具的保费发票,价税合计金额是120元,但是在备注栏里还有车船税120,滞纳金2.16元,合计242.16元,请问这个应该怎么做账?谢谢
老师,公司是人力公司,接了一个劳务外包的业务。商务合同跟分公司A签的,也由分公司A开发票。我们是人力公司么,成本就是人工,这个活也在分公司b的所在地,干这个活的人在分公司b交保险,报个税,能这样操作吗?
税务局要一购买方的银行回单和记账凭证,银行日记账和库存商品明细账。这是什么情况?
其他应付款过大怎么解决?大部分都是股东帮公司付工资,车辆费用等等形成的,这个股东已经退出了,不在公司任职